Цитата:
Сообщение от buxN
ГЛБ, подскажите, у меня вопрос по уточненке по прибыи.
Я в 3 квартале 2009 года приняла на учет малоценное ОС как ОС. В 3 квартале 2010 года я его вывела из ОС, сторнировала ввод в экспл. и амортизацию и списала на 10 счет. Теперь надо подать уточненку за 9 мес 2009, год 2009, 1 кв 2010, 2 кв 2010. Получается, что за 9 мес 2009 я переплатила налог, за 2010 пойдет недоплата. Мне нужно в этом случае писать письмо с просьбой зачесть или нет?
|
Получается, что в этом случае я еще должна по имуществу уточненку подать или можно не подавать в связи с переплатой налога, а недоплатой? И все изменения провести 2010 годом?