Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Мы хотим взять товар на реализацию по договору комиссии. Вопросы в слудующем:
1) Комитент дает мне товар на реализацию. По каким документам: счет фактура должна при этом быть? Ведь получается что вроде не собственники товара. Или только по накладной? 2) Как я его приходую, я его ставлю на баланс или он где нибудь на забалансовом счете должен быть? 3) И из этого все как быть с НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я Вам напишу пример как это происходит у нас: 1)Поступил товар по договору комиссии: Д-т 76/5 К-т 76/5/Комитент Д-т 004 К-т Забаланс 2)Реализован товар: Д-т 62/4 К-т 76/5/Комитент Д-т 76/5/Комитент К-т 76/5 Д-т Забаланс К-т 004 3)Комиссионное вознаграждение: Д-т 76/5/Комитент К-т 90/1 Д-т 90/3 К-т 68/НДС 4) Оплачено комитенту: Д-т 76/5/Комитент К-т 51,50. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е получется у меня нет входного НДС?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Не могли бы Вы уточнить какие проводки по НДС возникают при продаже покупателю комиссионного (несобственного) товара? насколько я понимаю в этой ситуации покупателю товара все равно как этот товар относиться к нам и ему при покупке нужен НДС в фактуре.... Что делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главный бухгалтер
|
![]()
При поступлении оплаты от покупателя формируются проводки выпиской Д 51 К 62.2, далее отгружаете товары покупателю( формируются выписанной накладной)
Д - К 004 - товары отгружены покупателю Д 62.2 К 62.4 - зачтена предоплата Д 62.4 К 76.5 - отражена задолженность за отгрузку товара перед комитентом (она отражена уже с тем НДС ом, который вам перечислил покупатель) далее вы выписываете накладную на вознаграждение Д76.5 К 90.1.1 (формируются проводки) и сч/фактуру ( по ней формируется проводка) Д. 90.3 К 68.2 - вот Ваш НДС, который надо заплатить. По поступлению товара, НДС не учитывается Далее Вы должны будете оплатить задолженность по проданным товарам Комитенту Д 76.5 К 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Если Вы работаете в 1С, то проводка по выписанной накладной может формироваться такая Д62.1 К 90.1.1 ( у меня лично так формируется), то я просто в журнале операций выключаю проводки и делаю проводки в ручную по Д 76.5 К 90.1.1.
Будут вопросы обращайтесь :-) Всегда рада помочь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Добый день!
Спасибо за ответ, но я так и не получила ответ на вопрос про НДС в исходящей счф покупателю товара. Ситуация: Я беру товар для продажи на комиссию, выкладываю товар в магазине, приходит покупатель - покупает его через мою кассу и хочет получить документы (счф, накл и т.д.)НО в этой ситуации я не могу ему дать счф с НДС, т.к. товар не мой...правильно я размышляю или все же есть возможность мне дать документ покупателю товара в магазине счф с НДС? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Вы ему даете сч/фактуру с НДС, он Вам этот товар оплатил, соответственно Вы должны заплатить Комитенту за него.
Приходит покупатель, Ваши действия: 1. Поступила оплата покупателя в кассу организации: Приходный кассовый ордер Д 50.1 К 62.1 (62.2) 2. Выписываете накладную: проводки по накладной (1С сама их формирует) Д - К 004 - товары отгружены покупателю Д 62.2 К 62.4 - зачтена предоплата (если она есть) Д 62.4 К 76.5 - отражена задолженность за отгруженные товары перед Комитентом 3. На основании накладной выписываете сч/фактуру, проводок по комиссионному товару быть не должно, т.к. в накладной была проводка Д 62.4 К 76.5 -где отразилась задолженность с учетом НДС, эту задолженность вы должны погасить. 4. По договору комиссии вы должны делать отчет комиссионера, за какой период это указывается в договоре, например раз в месяц. Соответственно в конце месяца, вы в отчете отчитаетесь перед Комитентом за проданный товар и там отдельной строкой укажите сумму НДС , перечислите ему задолженность (в платежке сошлетесь на договор и отдельной строкой укажите НДС) за минусом своего вознаграждения. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, я уже начинаю понимать....
В таком случае получаеться, если мы (продавец несобственного товара) увеличиваем продажную цену товара по сравнению со стоимостью, по которой товар был нам передан, то с этой разницы НДС мы не можем выделить? это уже конечно процесс консигнации.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главный бухгалтер
|
![]()
Вы так и так увеличиваете цену, неможете же вы продавать товар по цене закупки, смысла нет. Просто тот процент на который вы увеличиваете цену, вы в конце месяца выставите счет/фактуру на вознаграждение, где и заплатите свой НДС.
Например: Поступили на реал. лампочка -5 шт по цене 120,00 рублей с НДС всего на 600 рублей Д004 К - Получена предоплата от покупателя Д 51 К 62.2 - 390 рублей с НДС Отгрузили по накладной покупателю лампочку 3 шт по цене 130 рублей С НДС на сумму -390 рублей Д - К 004 360рублей Д 62.2 К 62.4 390 рублей Д 62.4 к 76.5 390 рублей Выставили счет фактуру на сумму 390 рублей. Допустим что больше отгрузок в этом месяце небыло. Значит выставляем сч/фактуру и накладную Комитенту на вознаграждение. Д 76.5 К 90.1.1 30 рублей Д 90.3 К 68.2 4,58 рублей - это ваш НДС, с вашего дохода!! следовательно потом у Вас будет следующая ситуация: Отгружено на сумму 390 рублей Вознаграждение 30 рублей Оплата комитенту Д 76.5 К 51 360 рублей. Может я неправильно как-то объясняю, могу скинуть на мыло статью с описанием |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1. Какими документами я передаю им товар на комиссию? Накладная на всю суммы 91490, и не нее счет-фактуру или одна накладная а уже когда товар продан затем на 2900 выписываю акт и на нее счет-фактуру? провожу и накладную и акт? 2. Начисляю ком.вознаграждение проводками Д44 К76? 3. Перезачитаю Д76 К62? не разобраться какие ручные надо делать проводки, и какими документами правильно проводить, накалбасила и закрытием месяца не закрывает 44,90 счета. Помогите пожалуйста!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Татьяна_Ник, Татьяна прошу прощения что вмешиваюсь в разговор! Вы так хорошо осведомлены по отношению к комиссии, хочу спросить может вы мне подскажите: заключен договор комиссии, я(фирма) отгружаем магазину ряд изделий по накладной на комиссию на 91490р.,мне в конце месяце присылают отчет комиссионера о проданном товаре из них продан только 1 товар, 2900р. (сумма по моей накладной за этот товар) они удерживают от этой суммы свое вознаграждение 1305р., 2900-1305=1595р. перечисляю нам на расчетный счет! У меня вопросы такие (у нас это первая подобная операция):
1. Какими документами я передаю им товар на комиссию? Накладная на всю суммы 91490, и не нее счет-фактуру или одна накладная а уже когда товар продан затем на 2900 выписываю акт и на нее счет-фактуру? провожу и накладную и акт? 2. Начисляю ком.вознаграждение проводками Д44 К76? 3. Перезачитаю Д76 К62? не разобраться какие ручные надо делать проводки, и какими документами правильно проводить, накалбасила и закрытием месяца не закрывает 44,90 счета. Помогите пожалуйста!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Т.е. получается Вы не получаете счет-фактуру входящую - по прчине того, что это товар комиссионный. И следовательно при продаже, то же не выставляете счет-фактуру? А
Счета фактуры от комитента на комиссионный товар должен быть - обязательно. И он должен регистрироваться в журнале полученных счетов фактур. А вот в книге покупок - их не должно быть. Счета-фактуры на реализованный комиссионный товар то же должны быть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Лучший друг ИФНС!
Регистрация: 15.08.2006
Адрес: Арбитражный суд г. Москвы
Сообщений: 242
Спасибо: 0
|
![]()
И исходящего НДС у вас нет. Хотя вы должны выставить счет-фактуру от лица Комитента. Он там будет продавцом, а ваша организация грузоотправителем. Если конечно Комитент сам не выставляет счета-фактуры на основании ваших отчетов (отчетов комиссионера)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
А Вы комиссионный товар продаете по той же цене по которой берете у комитента. Один в один. И комитент Вам оплачивает вознаграждение?
Или же продаете комиссионный товар, где закладываете свой процент? От комитента оприходовали за 1000 руб, а продали за 1150 руб (150 руб вознаграждение) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
При пробитии чека вся сумма попадает в фискальную память,а доходом признается лишь комиссионное вознаграждение.Как объяснить разницу между фискальным значением чека и доходом комиссионного магазина,отраженным в книге доходов, при проверке?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
договором комиссии и отчетами комиссионера, подписанными комитентом. Из этих отчетов видна общая сумма выручки от реализации комиссионного товара и ваше комиссионное вознаграждение. Кстати вы о какой книге доходов?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Про отчеты комиссионера понятно,но там еще есть продажа собственного товара и в чеках ККМ отражается все по разным секциям.Итог заносится в фискальную память,и проверяющие считают это базой для налогообложения (игнорируя отчеты по комиссии).А как сформировать книгу доходов для подтверждения базы налогооблогаемой? У нас упрощенка 6%.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Комиссионная торговля | Ирина22 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 30.09.2014 11:14 |
ЕНВД (розница) и комиссионная торговля | glad | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 11.07.2007 22:44 |
1C торговля | Svetik | Программы: 1C 7.7 | 1 | 15.02.2007 18:07 |
комиссионная торговля при УСН | Кристи | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 06.12.2006 16:30 |
Торговля или услуги? | Туся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 13.11.2006 11:14 |