Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.10.2010, 23:39 | #22 |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
Re: Заполнение декларации НДС
А можно еще раз для "чайников", пожалуйста!!
Т.е., если у меня в 3 квартале был аванс, то я его пишу в строку 070 и увеличиваю свою базу по НДС, а в 4-м квартале, когда отгрузка состоялась, я уже напишу эту сумму в строку 200??
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
20.10.2010, 09:37 | #23 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Заполнение декларации НДС
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.10.2010, 01:20 | #24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации НДС
Здравствуйте, скажите пожалуйста, в какую графу надо ставить сумму НДС если мне поставщик выставил счет фактуру на аванс во 2ом квартале, а в третьем мне ее надо сторнировать, т.к. получили сч-фактуру на отгрузку.
Последний раз редактировалось nat-27; 27.10.2010 в 01:24. |
27.10.2010, 10:48 | #25 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Заполнение декларации НДС
В теме про книги продаж и покупок вы описывали ситуацию получения аванса от покупателя и зачет НДС с этого аванса.Здесь ситуация обратная.Счет-фактуру на аванс поставщику во 2 квартале включаете в книгк покупок,а при получении счета-фактуры по реализации при поступлении товара,новый счет -фактуру включаете снова в книгу покупок,а старый в книгу продаж.Но вообще,счет-фактуру на проплаченный аванс поставщику совсем не обязательно включать в книгу покупок,можно только счф по приходу.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
27.10.2010, 22:20 | #26 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации НДС
Спасибо большое, за помощь. Здесь я хотела немного другое узнать в какие-нибудь отдельные строки в бланке отчета по НДС эту сумму выносить надо или нет?
Когда получаем аванс от покупателя мы заносим сумму в 070, когда потом делаем реализацию в следующем квартале эту сумму ставим в графе 200. А как быть с суммой которую зачли по авансовой сч-ф поставщика, и в какую графу надо занести эту сумму в следующем квартале после того, как нам выдадут сч-ф. по отгруженным товарам. |
|
|