Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#141 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#143 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, мы тебя ждем, возвращайся
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#144 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
ой простите заработалась)))
Это сообщение очень информативно: Цитата:
Поскольку база распределения "плановая себестоимость" - значит вы занимаетесь выпуском продукции (производством) ... и программа хочет от вас увидеть документ Отчет производства за смену, в котором вы отразите выпуск продукции по ном.группе З/плата На лицо неправильно разбитые ном.группы! Закрытие 20 сч. происходит в рамках одной ном.группы: например, есть затраты на 20сч. по ном.гр.1 и ном.гр.2, а выпускали в этом месяце только продукцию по ном.гр.1. Поэтому автоматически закроется только сч.20 по ном.гр.1 в дебет счет 40 НОМ.ГР.1 Остатки на 20 по ном.гр.2 останутся не закрытыми (возможно незавершенка, но её тогда надо показать через Инвентаризацию YPG) Это что касается производства, про услуги надо рассказать? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#145 |
статус: бухгалтер
|
![]()
TytOnXamOn, спасибо, успехи хорошо, решение оказалось элементарным, столько раз читала про этот случай и не могла сообразить, что это и моя ситуация тоже. Поняла благодаря вашим ссылкам. 26 не закрывался из-за выручки, расходы были в тех месяцах, когда выручки ещё не было... Закрыла ручками. =)))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#146 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#148 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#149 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Если я не ошибаюсь, учетная политика в 8-ке устроена таким образом, что если у вас нет производства, а есть услуги, то выручку нужно отражать документом "Реализация товаров и услуг".
Arinka, вы акт выполненных работ из этого документа берете? Или акт об оказании производственных услуг вы имеете ввиду?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! Последний раз редактировалось wstrangerw; 10.11.2010 в 14:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#153 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#154 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Опять ругается. Может я что-то не так делала??? Субподрядчику отгрузку материалов заказчика делала через документ "Реализация товаров и услуг: Отгрузка без перехода права собственности" В ней указывала:
Счет учета (БУ)-10.01 Переданные, счета учета (БУ)-10.07 Счет доходов (БУ)-10.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
#155 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Arinka, а разве твои доходы на 10 можно учитывать??? Ты же с передачи материалов заказчику не получаешь разве чистую выручку? Или я не права?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#156 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику. По окончанию работ субподрядчик мне предоставил отчет об их использовании после чего я их списала на 20 счет. Я чувствую, что где-то ошиблась поставила не то что нужно, теперь понять где))).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#157 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Может быть, я думаю и неправильно, но мне кажется, тебе нужно другой счет учета доходов поставить. Ведь от транспортировки материалов ты и получаешь выручку?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#158 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#159 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Не переживай, со всеми бывает. А как договор составлен, с субподрядчиком, если у тебя перепродажа материалов, имеешь право свою цену поставить, но опять же, если это обговорено в договоре. Нет, скорей всего по закупочной. А счёт доходов не будет 91.1 - это же твоя деятельность непосредственная. Мне кажется, что нужно, 90.01 поставить, или у Вас вмененка?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#160 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
у нас УСН 6% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|