Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите пожалуйста могу ли я начислить ндс к уплате если... покупатель перечислил нам деньги в счет предстоящей поставки 20,12,2010 и в договоре прописано что право собственности на товар переходит после оплаты товара. а фактически товар отправится только 10,01,2011..??
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Мне кажется,что условие перехода права собственности на товар после оплаты,предполагает,что товар уже отгружен,но право собственности к покупателю перейдет только после того,как он оплатит товар.Мое мнение,что в данном случае получена предоплата/аванс за товар и с этой суммы нужно начислить НДС к уплате.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
НДС к уплате можно начислять ВСЕГДА. У налоговой по этому поводу претензий не бывает. А что касается прав перехода на товар и прочего то на сколько я в курсе: НДС с поступивших авансов начисляется к уплате всегда даже если вы этот товар вообще никогда не отгрузите ...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Получается что надо будит выдать счет фактуру на аванс, начислить ндс, а в следующем квартале когда товар будит отгружаться мы еще раз выдаем счет фактуру, ттн, а ндс? .... возвращаем его обратно (сторнируем начисление) и опять как бы заново начисляем?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Счет- фактура на аванс в книгу продаж на дату получения аванса.Счет-фактура по реализации в книгу продаж на дату реализации и одновременно счет-фактура на аванс в книгу покупок для восстановления НДС с аванса.Никаких сторно ,если вы имеете в виду записи с минусовым значением.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Ага... все понятно... большое спасибо
![]() Подскажите пожалуйста еще... у меня сейчас такая ситуация.... Пришел товар... примерно в 20 числах мы его заберем с таможни... покупатель аванс 15 уже перечислил, я сейчас думаю как сделать договор... фактически отправка товара будит в 1 квартале.... покупатель находится в другом городе... следовательно нужно еще организовать доставку... мы такую услугу не предоставляем, обращаемся к транспортной компании. Если все это учесть, то логичнее сделать переход пава собственности на товар при фактическом получении его покупателем.. стоимость доставки при это будит включена в сумму товара. и реализация пройдет (отражение дохода в н/у, предыдущие авансы) по этой дате... Или второй варант сделать передачу прав собственности перед отгрузкой покупателю... а оплаченную доставку нам они потом компенсируют, мы эту сумму не принимаем в расход и компенсацию от покупателя не принимаем в доход. из этих двух вариантов мне кажеся первый более разумный... как вы считаете? или может вы подскажите как еще можно сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|