Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброго времени суток, может подскажет кто новичку?
дело вот в чем, исх. данные ИП Дох-расх 15% начало учета Приходник пополнение оборотных средств 100р сч. 50-75 далее расходник 100 р расчеты с подотчетными лицами 100 р. 71-50 авансовый отчет 100 р. 41-71 поступление мпз 100 р. (программа формирует проводку 41 - 60,2 т.к. эта ст. расхода должна приниматься для НУ (покупка товара), соответственно 100р должны отражатся в книге доходов и расходов и в общ. расходе и в расх. принимаемом к НУ А НЕ ОТРАЖАЕТСЯ И ВСЕ!!! незнаю что делать... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
сделайте перемещение мпз.....
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е сделать так чтобы обороты по расходам проводились на Н02 нужна обязательно реализация товаров???т.к автоматически, все проводится на Н04? или все таки они как то автоматически должны попадать на Н02? Как тут люди делают?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Если в программе 1С УСН, то вы должны выдать из кассы на счет 71.2 Расходы учитываемы при НУ тогда если вы сформируете книгу доходов и расходов у вас все пойдет, если 71.1 то даже если вы реализуете МПЗ или спишите ничего не получиться. потому что УСН это кассовый метод учета доходов и расходов.
Успехов |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
я так и делала расходник - выдача под отчет 71,2 - 50
далее делала аванс. отчет формируются проводка 41,1 -71,2 потом приход МПЗ формируется проводкой 41,1 - 60 и ничего... может кто нибудь как пример напишет, вместе с проводками, последовательность создаваемых документов , операцию эту (покупка товара) а? спасибо! ![]() может где то в установках каких программы что то надо установить ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Вобщем я сделала так:
расходник : "поставщик" выдать " ФИО" Учредителя ИП 60,2 - 50 поступление МПЗ 44 - 60,2 Книга видит этот расход и без продажи МПЗ И я вот думаю, без авансового можно такие расходники делать? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Расход "Всего", но не "Расход,учитываемый при исчислении налоговой базы".Если у вас УСН доходы(6%),то для вас этого достаточно,потому расходы не учитываются вообще.А если УСН доходы-расходы (15%),тогда покупная стоимость товара войдет в расход только после продажи покупателю( оформлена накладная на реализацию).Так работает программа 1С 7.7 УСН.
Кстати, товар приходуется на счет 41,а не 44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Вы не раз мне помогали, может еще не затруднит помочь. С расх-дох по кассе у меня все получается, а вот по банку не могу добиться, чтобы расходы попали в учитываемые. по товару почти все получается, а вот такие расходы, как услуги банка, например, за кассовое обслуживание, не пойму с какого конца начать.Выставлено Пл. треб. банка на сумму. Как это отразить? В выписке из банка? Провела услуги стор. орг. на ту же сумму? Какие счета ставить? Запуталась. Может еще что нужно сделать. Если можно, один примерчик, пожалуйста.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Большое спасибо. Получилось. А вот с платежами в бюджет (например госпошлина) как быть. Подскажете? Выписку сделала. к.с. 60.2;Услуги стор орг.- Сч. затрат 44.3. Пл.пор. тоже сделала. Может еще что нужно, или не те счета?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Еще я зависла с услугами (водоканал). Сделала выписку, провела услуги, что еще нужно? Опять счета не те указала? Какие нужно указывать? Пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, С Новым годом! А мне приходится делать отчет. Может после праздников подскажете, почему Страх в ПФ не идут в учит., а накопит. пошли частично. Еще раз: С наступившим 2011!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
elgreen, И вас поздравляю с Новым годом! и не могу посочувствовать,что уже второго января вам приходится заниматься отчетами вместо законного отдыха
![]() Госпошлину я также отнесла бы сразу в выписке на счет 91.4 и тогда платеж автоматически попадает в книгу. Цитата:
Вот этого не могу сказать.Платежи учитываются в книге доходов и расходов только в пределах начисленных взносов,то есть,если заплачено больше,чем начислено,то и в книгу пойдет меньшая сумма,чем заплачено.Проверьте начисления. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Добрый день! С водой разобралась. Спасибо!
А взносы в ПФ каким образом начисляются в программе? Я их начисляю без программы. Что, тоже услуги сторонних организаций проводить? ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Добрый день.Сначала делается Начисление зарплаты ,а затем Закрытие месяца .Этот документ начислит необходимые взносы,тогда после уплаты ( по выписке из банка),уплаченные взносы попадут в книгу.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Про побелы Вы правильно сказали. Я не обижаюсь, сама знаю, что ничего не знаю. Буду читать "Помощь". Но, если Вы не против, иногда буду обращаться на форум. Книжек у меня нет. Так с миру по нитке.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, Спасибо! А
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда учитываются расходы по полученным авансам? | Svetic | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 19.08.2008 13:03 |
Не учитываются оплаты поставщику в КДиР | VikaV | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 22.07.2008 14:27 |
УСНО, займы учитываются в расходах или нет? | Lady208 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 25.06.2008 15:26 |
Расходы в программе не списываются? | Настюшка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 18.02.2008 14:20 |
УСН Расходы больше доходов - Что делать ? | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 03.11.2006 19:56 |