Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бух по совместительству
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: Челябинск
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите, как правильно провести в программе (Бух.8.1, конф.2.0) штраф за несвоевременно уплаченный налог и пеню по нему же. Я сделала через банк. выписки - прочее списание на 99 счет, а сейчас вот думаю, что не так наверное надо...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бух по совместительству
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: Челябинск
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, Спасибо..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
То есть надо Журнал операций, добавить,Операции введ вручную д 99/1 к. 68 - ну не дает эту проводку сделать 1с говорит счет 99/1 не корреспондируется
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, а списание тогда как????:( К 51 д???? не может же по кредиту дважды 91 проходить
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
День добрый. У меня такая же ситуация Налоговая постоянно сама снимает пени по просрочкам за упалату налогов.
Я все время напрямую с виписки вешала на 84.04. А потом озадачилась, что это не правильно. С налоговой невозможно свериться по пени. Вот скажите это совсем неправильно я делала или все допусается такой вариант? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
почему на 84.04 ? На 91 или 99 нужно начисление делать, в банке списание в Д 68
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
Да как обыно это происходит, спрашиваешь совета у более опытного... И что получается, как теперь исправлять? этот квартал поправлю, а как быть с предыдущими? Корректировки или оставлять как есть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
корректировать что что собрались ? На прибыль это никаким боком, а баланс годовой
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Прошлые года точно трогать не нужно.
А весь текущий надо исправить. Например так: 1) исправить напрямую и перепровести все месяца, вы делали Д 84 К 51 по всей видимости, а надо Д 68 с аналитикой пени К 51, а потом Д 99.01.1 с аналитикой причитающиеся налоговые санкции К 68 с аналитикой пени через Операции - Операции, введенные вручную; 2) если прошлый квартал трогать не хотите и при это есть желание видеть обороты по 68 счету, то тогда через ручные операции Д 68 К 84 и Д 99 К 68 сделать. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Orlenok (17.07.2014) |
![]() |
|
|