Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#261 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
![]() На этом сайте я уже что-то читала. Ссылку себе в избранное поставила, через некоторое время перечитаю и что-то новое для себя открою. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#262 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Уже запуталась и не помню что там стоит, я пробовала и так, и эдак, но проверю и поставлю "автоматически". Но мне кажется, что если месяц закрывается без замечаний, то уже неважно что там стоит. Или я не права?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#263 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Вы правы.
Пару раз сталкивалась стаким глюком ... есть проведенный документ Установка порядка подразделений... но Закрытие месяца все равно ругалось, что не установлено ... проблема решалась Тестированием и исправлением базы. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#264 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.12.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? У меня УСН Доходы-расходы", 1 с: бухгалтерия версия 8,2. В книгу учета доходов-расходов не попадают МЦ.
Первым делом они были оплачены Д60,01 К51, Затем "поступление товаров и услуг" Д 10,09 К 60,01, В этом же месяце передача материалов в эксплуатацию "товарная накладная" Д26 К 10,09, и Д 004. Все проведено, а в налоговом учете этих ценностей у меня нет (телефон, стол, стул). Когда задаю ОТЧЕТ-ПРОЧИЕ- СПИСОК КРОСС/ТАБЛ, в отчете "Расходы при УСН" статус оплаты расходов УСН стоит не оплачено. Как такое может быть? Закрытие месяца тоже не помогло, не знаю где искать ошибку. Последний раз редактировалось соннн; 14.01.2011 в 18:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#265 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Почему 60.01? Если сначала оплата - то это аванс и счет должен быть 60.02
Проверьте соответствие поставщика и договора (могли по ошибке кинуть на другой), затем при оформлении поступления будет зачет аванса - таким образом для УСН материалы станут "оплаченными" Оно здесь ни причем, регламентные операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...) ... раскройте плюсик чтобы увидеть какие регл.операции выполняются |
![]() |
![]() |
![]() |
#266 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.12.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое!
У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки: Д60.02 К 51 -10800, и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800. Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию? Последний раз редактировалось соннн; 17.01.2011 в 08:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#267 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
РБП за приобретенную программу будет приниматься в расходы закрытием месяца частями (в соответствии со сроком, который вы указали в справочнике РБП).
Если хотите взять в расходы сразу всю сумму, то только вручную через Запись книги учета доходов и расходов УСН |
![]() |
![]() |
![]() |
#268 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.12.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Мне надо, чтобы в налоговом учете эта сумма прошла, а в бухгалтерском учете принимались частями (это то, что в справочнике РБП указала). Т.к. мы на УСН "доходы-расходы". Значит только вручную... Спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#269 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#270 |
Очумелец
Регистрация: 15.08.2010
Возраст: 40
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Бухгалтерия 8.2, релиз 19.9
ОСНО, Директ-костинг. Регламентная операция Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02 (убыток, подлежащий покрытию) и сумма так и зависает там. В чем может быть причина такого поведения? |
![]() |
![]() |
![]() |
#271 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#277 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2010
Адрес: Хакасия
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток всем. Хочу обратиться вот с каким вопросом. Голову ломаю не знаю сколько и не удивлюсь, что ответ простой. С закрытием месяца у меня проблем не возникало и 20 и 26 закрывались нормально. Пока не приобрели ОС, вот тут где то и есть ошибка. В общем при закрытии месяца программа (Бухгалтерия 1С 8.2) пишет:
1. Не указано подразделение производственных затрат. 2. Обнаружены обороты по дебету счетов 20,23,25,26 , для которых не указано подразделение в документе принятие к учету ОС. 3. Укажите подразделение затрат в этом документе. Понимаю что, ошибка в самом документе, а где не пойму. В шапке, где указана организация, там стоит подразделение. Вроде как все нормально. Может где то во вкладках (бухгалтерский, налоговый учет)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#278 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2010
Адрес: Хакасия
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
![]()
Вот
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#280 |
Очумелец
Регистрация: 15.08.2010
Возраст: 40
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|