Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, спасибо Вам большое за разъяснения, Вы развеяли все мои сомнения по этому поводу (что вычет ставлю в 4кв.).
Вообщем по НДС сейчас такя картина: НДС начисляю (по сч.68) сразу по отгрузке (реализации) даже если проплаты не было или была, но по счету без указания "предоплат и авнсов" прописанных в платежных документах покупателей. А беру к вычету по сч. 19 (опять же за исключением авансов, указанных в платежных документах) только после оприходывания товаров, работ, услуг и получения с/ф. Получается НДС, что входящий, что исходящий НЕ привязан к дате оплаты (за исключением авансов. указанных в платежках), а привязан (по сч.68) только к дате с/ф, а по сч19 и к дате оприходывания товаров (материалов, работ, услуг) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|