Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!подскажите пожалуйста... организация на УСН 6% получили средства от учредителя(доля больше 50%) для оплаты аренды,как лучше это действие оформить,чтобы не попасть на доход:через дарение или займ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2011
Адрес: г.Казань,РТ
Возраст: 44
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Если займ Вам предоставили, то уж точно не доход,а расход который придется возвращать в последующих отчетных периодах...
...А по-моему, можно как безвозмездная фин.помощь учредителя(т.е.дарение)...Только как лучше сами решайте(большинство делают бехвозмездную финпомощь учр) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо!!!с займом то все понятно,возвращать его как бы и не хотелось,а вот с дарением ничего конкретного найти не могу,то читаю что не доход,в других форумах пишут доход..вот и застряла..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 373
Спасибо: 0
|
![]()
Оказание безвозмездной финансовой помощи обществу производится на основании решения учредителя. Порядок бухгалтерского учета полученной помощи зависит от целей ее внесения, указанной в данном решении
----------------- |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Larky; 12.02.2011 в 04:22. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите пожалуйста,мы приобрели шкафы(УСН 6%),но их нужно передать школе,как правильно оформить это?можно как дарение или благотворительность?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
как правильно?
смотрите,проводки сначала Д60К51-оплатили по счету за шкафы Д10К60-поступили шкафы а что будет потом?какие проводки? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
Д41 К60 - поступление
Д91 Субсчет "Прочие расходы" К41 - передача товара на сумму фактической себестоимости В расходах, если вы на УСН не учитывать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
Д91К41 -это каким документом в 1С?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
в 1С тока ручками, но т.к. всё равно делать накладную, то она раскидает по счетам как обычную реализацию. Придется бухсправкой ручными проводками править
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|