Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.03.2011, 14:29   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Агелена
 
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
По умолчанию Взаимозачет и расчет по претензии

Добрый день. Мы оказали услугу грузоперевозки организации. Организация выставила нам претензию на возмещение материального ущерба при перевозке груза и акт взаимозачета на сумму потдвержденного нами ущерба. Как это провести в программе 1С:8.1?
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать
Агелена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 15:21   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Агелена Посмотреть сообщение
акт взаимозачета на сумму потдвержденного нами ущерба
оооой чет я седня уже туго соображаю ... вы какие проводки хотите получить? Дт60.01 Кт76.02? или как?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 15:29   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Агелена
 
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Покупатель у меня сейчас висит в должниках по 62, претензию на 76.02 думаю надо повесить. Сейчас он мне корректировку не проводит
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать
Агелена вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.03.2011, 15:37   #4
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Пытаюсь для себя разложить по полочкам:
Претензия Дт ??? Кт76.02
Акт взаимозачета Дт76.02 Кт62.01
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 15:59   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Агелена
 
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Претензия Дт ??? Кт76.02
вот и я тоже на Дт застопорилась но ведь всё равно ручной проводкой вводить эту операцию ?
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать
Агелена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:07   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Претензия Дт ??? Кт76.02
Дт 91. 2 - прочие внереал. расходы
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:10   #7
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Агелена Посмотреть сообщение
но ведь всё равно ручной проводкой вводить эту операцию
Нет, обе операции Корректировкой долга проще
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:15   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Ян@,
У меня Вот тут другой ступор... Может что подскажете...
Та же неустойка только моя. Не могу сообразить как НДС провести, вообщем ситуация.
Аванс от покупателей
Дт. 51. Кт 62.2. 500 000
НДС с аванса начислен
Кт 68.2 Дт 76АВ
Через некоторое время просят вернуть за минусом неустойки (по договору)
Возвращаю
Дт. 62.2. Кт. 51 - 450 000
Далее провожу неустойку ручными проводками
Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000
Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000
А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу..
По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала....

программа 1С 8.1
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.03.2011, 16:23   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Агелена
 
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Нет, обе операции Корректировкой долга проще
всё сделала и провела
Ян@, целую глазки, щечки, ручки , ты прелесть, я тебя
Б_С_К, спасибо
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать
Агелена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 21:56   #10
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для -Gri-
 
Регистрация: 08.05.2007
Сообщений: 133
Спасибо: 1
Отправить сообщение для -Gri- с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Ян@,
У меня Вот тут другой ступор... Может что подскажете...
Та же неустойка только моя. Не могу сообразить как НДС провести, вообщем ситуация.
Аванс от покупателей
Дт. 51. Кт 62.2. 500 000
НДС с аванса начислен
Кт 68.2 Дт 76АВ
Через некоторое время просят вернуть за минусом неустойки (по договору)
Возвращаю
Дт. 62.2. Кт. 51 - 450 000
Далее провожу неустойку ручными проводками
Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000
Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000
А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу..
По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала....

программа 1С 8.1
по идее должна в книгу покупок сумма попасть...если нет, то вручную в книгу покупок можно внести
-Gri- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 08:30   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу.. По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала....
76.АВ закрывается в Дт68.02 ведь так? а почему нужно выписать сч-ф (т.е. начислить НДС)?

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Далее провожу неустойку ручными проводками Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000 Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000
Зря делаете вручную, в данном случае тоже используется Корректировка долга с видом "Списание задолженности"...
На закл. Кредиторская задолженность вы спишете остаток 62.02 (заполнится кстати автоматически);
На закл. Счет учета выбираете счет списания кредит.задолженности 76.02 и того же покупателя

Следующий документ точно такой же ... только на закл. Кред.задолженность спишется остаток с 76.02 ... счет списания кредит.задолженности уже укажете 91.01 ну и субконто к нему.

В итоге 76.АВ автоматически попадает в книгу покупок и полностью закрывается.

Простите не сталкивалась - а с суммы неустойки вам нужно начислить НДС?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 08:32   #12
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от -Gri- Посмотреть сообщение
по идее должна в книгу покупок сумма попасть...если нет, то вручную в книгу покупок можно внести
Вот этого точно длать не стОит!!! внесете вручную строку в книгу покупок - в следующем документе программа ваши шалости отсторнирует, т.к. не было основания для внесения записи в книгу покупок (по регистрам НДС) .
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 09:19   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
76.АВ закрывается в Дт68.02 ведь так? а почему нужно выписать сч-ф (т.е. начислить НДС)?
т.е по принципу последующей реализации. Аванс я должна зачесть (сч. ф-ра на аванс пойдет в книгу покупок) А вот в книгу продаж я тоже что то должна занести...
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Зря делаете вручную, в данном случае тоже используется Корректировка долга с видом "Списание задолженности"...
На закл. Кредиторская задолженность вы спишете остаток 62.02 (заполнится кстати автоматически);
На закл. Счет учета выбираете счет списания кредит.задолженности 76.02 и того же покупателя
Это я понимаю что зря (стараюсь ооочень редко использовать ручные проводки, но что то у меня вчера корректировка не получилась такая как нужно... Может тоже уже голова плохо работала... Сейчас ещё попробую
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 09:38   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Взаимозачет и расчет по претензии

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
А вот в книгу продаж я тоже что то должна занести...
Б_С_К, вот здесь я не знаю - надо поискать ...
Но если вы уверены, что нужно начислить НДС с неустойки, то можно воспользоваться док. Отражение начисления НДС - из которого и можно распечатать сч-ф.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot