Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Мы оказали услугу грузоперевозки организации. Организация выставила нам претензию на возмещение материального ущерба при перевозке груза и акт взаимозачета на сумму потдвержденного нами ущерба. Как это провести в программе 1С:8.1?
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
![]()
Покупатель у меня сейчас висит в должниках по 62, претензию на 76.02 думаю надо повесить. Сейчас он мне корректировку не проводит
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
![]()
вот и я тоже на Дт застопорилась
![]()
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Ян@,
У меня Вот тут другой ступор... Может что подскажете... Та же неустойка только моя. Не могу сообразить как НДС провести, вообщем ситуация. Аванс от покупателей Дт. 51. Кт 62.2. 500 000 НДС с аванса начислен Кт 68.2 Дт 76АВ Через некоторое время просят вернуть за минусом неустойки (по договору) Возвращаю Дт. 62.2. Кт. 51 - 450 000 Далее провожу неустойку ручными проводками Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000 Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000 А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу.. По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала.... программа 1С 8.1 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
![]() ![]() Ян@, целую глазки, щечки, ручки , ты прелесть, я тебя ![]() Б_С_К, спасибо ![]()
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Цитата:
На закл. Кредиторская задолженность вы спишете остаток 62.02 (заполнится кстати автоматически); На закл. Счет учета выбираете счет списания кредит.задолженности 76.02 и того же покупателя Следующий документ точно такой же ... только на закл. Кред.задолженность спишется остаток с 76.02 ... счет списания кредит.задолженности уже укажете 91.01 ну и субконто к нему. В итоге 76.АВ автоматически попадает в книгу покупок и полностью закрывается. Простите не сталкивалась - а с суммы неустойки вам нужно начислить НДС? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Вот этого точно длать не стОит!!! внесете вручную строку в книгу покупок - в следующем документе программа ваши шалости отсторнирует, т.к. не было основания для внесения записи в книгу покупок (по регистрам НДС) .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|