Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые
![]() Немножко предыстории.. мне всего 22 года, только закончила ВУЗ и получила высшее экономическое образование, от бухгалтерии я далека, но так сложилось что работаю я бухгалтером, начинала с малого - наводила порядок в документах и с каждым днем все больше и больше.. нравится, на работу как на праздник, в итоге на мне ИП и ООО, полностью все. ..с ИП проблем нет, сидим на УСН, на доходах, с ООО сложнее, доходы минус расходы*5%. Теперь собственно сам вопрос, который возник по программе 1С. У нас есть поступления, счета занесены, банк разнесен, но в книгу доходов и расходов, в колонку по расходам принимаемых к НУ не входили эти расходы (оплата поставщикам). Неделю я сидела, что только не пыталась делать, в итоге обнаружила такую вещь: сумма попадает в нужную мне колонку если сначала занести счет, а потом только выписку (оплату по счету), перепровела нужные выписки и о чудо!)) Довольна как слон. И тут стало интересно, сформировала книгу за 2009 год, а там.. такая же ситуация как была у меня в начале, примерно пересчитав, получила переплату в примерно 100 тысяч по УСН. Звоню бухгалтеру, которая по совсместительству занималась ОООшкой до меня, тактично спросила правильно ли я делаю, и возможно ли что в 2009 году была ошибка.. она на меня рявкнула, сказала что не все же счета есть, и чтобы не занималась ерундой.. но эти счета есть, она сама их заносила, просто видимо после разнесения банка. Конечно, я соплячка, бухгалтер-самоучка, а у нее стаж лет 40, но она не уделяла должного внимания этой работе, как мне кажется, на основной геморроя хватало. Теперь не хочу лишний раз беспокоить ее.. а вопрос висит в воздухе - правильно я думаю, сначала заносим счет - потом оплату? Помогите пожалуйста, буду очень признательна ![]() 1С:Предприятие - Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3: ООО "название фирмы" - наша версия. Заранее извиняюсь, если не там создала темку :( Последний раз редактировалось Анаcтасия; 18.03.2011 в 07:25. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
я не бухгалтер, но считаю что правильно - если исходить из логики оплата вводиться на основании счета, а нее наоборот
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 107
Спасибо: 1
|
![]()
счет имеется ввиду "счет, выставленный покупателю"?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 107
Спасибо: 1
|
![]()
в сущности все равно должно быть, что первичнее в программе - счет или оплата по этому счету, но если программе больше нравится определенная последовательность, то и путь она такая будет, как ей нравится )
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
![]()
ElenaAg,
TytOnXamOn, большое Вам спасибо! ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|