Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Что-то я с балансом не могу ни как разобраться. Фирма зарегистрирована в сентябре 10 года, ООО на ОСНО деятельности нет, в уставе прописан УК в размере 10000 поэтому на р/с были поступления по договору займа 16000, далее с р/с была оплата за аренду офиса 15480 и 30 руб. комиссия банка, остаток 490 руб., больше движений не было. Как мне все эти цифры в балансе отразить и в отчете Ф2 тоже? Спасибо тому, кто откликнется!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
У меня программы нет, в ручную заполняю...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
В 2010г. программа (БухСофт) при формировании баланса не учитывала счет 76АВ "НДС с авансов" в активе, но похоже и пассив на эту сумму был меньше. Баланс сходился.
В 2011г. перешли на 1С 8.2. Из введенных на начало остатков формируется колонка Баланса "на конец 31.12.10". И сч.76АВ попадает в актив, но и пассив соответственно больше. В итога баланс так же сходится. Вот только данные баланса за год, не соответствуют данным баланса за 1кв. 2011 (в части остатков на начало). Как же правильно и как быть?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
![]() И как теперь быть? ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Йожык, а можно еще раз - в чем ошибка у тебя? у тебя бухсофт использовал счет 76АВ?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр."Кредиторская задолженность" где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11.
В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается). В итоге в квартальном отчете, сформированном из 1С, в данных на начало отчетного года, и актив и пассив больше на сумму счета 76АВ (62.11), чем в данных на конец 2010г. по Балансу из БухСофта. Ну не может быть такой глупости из-за номеров счета. Что-то где-то не так. Или что делать?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 13.04.2011 в 11:14. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
теперь тебе надо подстроится под 1С (да и на мой взгляд, такой вариант отражения авансов и ндс с них в балансе более правильный.) погоди, ты с какого периода перешла на 1с?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
С 01.01.11
дык и я хочу подстроиться под 1С Вот только как? Корректировать вручную баланс 2010г.?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ты на 7-ку перешла?
напиши какие у тебя были остатки на конец года по авансам и по ндс с них.. чето я не соображу без цифр
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
Чертополох
|
![]()
на 8.2
по кредиту сч.62.1 (62.02) = 118749,3 по дебету сч.62.11 (76АВ) = 18114,31
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
118749,3 и 21 374,87 авансов с них? а в 1 С это должно выглядеть как 140 124,17 на 62,02 и 21 374,87 на 76 АВ ? я бы сделала 01 января проводки корректирующие
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
неа ))) на конец года у меня
по кредиту сч.62.1 = 118749,3 по дебету сч.62.11 = 18114,31 на начало соответственно сч.62.02 = 118749,3 сч. 76АВ = 18114,31 так вот в 2010г. сч.62 учитывается в пассиве, а в 2011 сч.76 в активе Ты имеешь в виду доначислить январем НДС с полученных авансов? Оно конечно можно...(даже наверно нужно), но проблемы то моей это не решит. Данные на конец и начало года не изменятся... и откуда сумма полученного аванса то зачем изменится?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у тебя эта сумма - 118749,3 это в том числе ндс?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
как раз тоже об этом задумалась )))
Да, это с НДС (Д51.1 К62.02 - Получен аванс. Значит на 62.02 сумма с НДС) Получается все верно. Без НДС это будет 100635,05. НДС от этой суммы = 18114,31
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Йожык, а проводка по начислению НДС с аванса у тебя какая была в бухсофте?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
Д62.11 К68.2
что соответствует Д76АВ К68.02 в 1С
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да, значит у тебя не как у меня в парусе?) это радует
вообщем переноси остатки в январе на счета, которые использует 1С, на начало года у тебя данные будут соостветствовать прошлогоднему балансу..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Чертополох
|
![]()
Т.е. все остатки по счетам 31.12.10 заносятся, а по несчастному этому 62.11 (76АВ) 01.01.11. Так что ли?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|