Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.04.2011, 12:55   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 4 ФСС за 1 кв. 2011

Помогите, пож. начинающему бухгалтеру разобраться, делаю 4 -ФСС впервые, возникли вопросы:
1. У нас один сотрудник, зарплату за 1 кв. 2011 г. ему начислили и выплатили один раз, соответственно взносы также начислены и перечислены в ФСС один раз. Как правильно делать: начислять ЗП работнику как полагается каждый месяц, и начислить взносы, тогда получится, что будет задолженность перед работником и бюджетом за два месяца. Или оставить по факту за один месяц начисл. и выплата?
2.сформировала в чудо программе 4-ФСС, по-моему то ли программа глючит, то ли я!
по Дт69.01 на 01.01.2011 - 217,5 руб. (не были уплачены взносы за ноябрь 2010) программа отражает по гр. "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" /раздел 1 (табл.1), стр.1/ - сумму 435,00 (по сч.69 обороты следующие (период 1.01 - 31.03): сальдо на начало периода Кт217,5; обороты Дт435 Кт217,5; сальдо на конец периода "о") правильно я понимаю, что по строке 1 Задолженность за страхователем на начало расчетного периода должна быть сумма - 217,5
Сумма 217,5 руб. по графе "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов несмотря на то, что я в декабре погасила эту задолженность?)
начислено СВЗ на начало отчетного периода тоже - 217,5
2. что писать в графе 16- Уплачено СВЗ на начало отчетного периода - сумму уплаченных взносов за 2010 г.? (и эта сумма будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов?)
3. если в декабре оплачены взносы за ноябрь и декабрь, то я должна писать в гр.16 уплачено за последние три мес. в 1 мес. эти две оплаты, т.е. сумму 435,00 и номера двух ПП?
ТКсения вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 13:00   #2
Ведущий бухгалтер
 
Аватар для ИринаСД
 
Регистрация: 17.04.2007
Возраст: 38
Сообщений: 444
Спасибо: 0
Отправить сообщение для ИринаСД с помощью ICQ
По умолчанию Re: 4 ФСС за 1 кв. 2011

Цитата:
Сообщение от ТКсения Посмотреть сообщение
Помогите, пож. начинающему бухгалтеру разобраться, делаю 4 -ФСС впервые, возникли вопросы:
1. У нас один сотрудник, зарплату за 1 кв. 2011 г. ему начислили и выплатили один раз, соответственно взносы также начислены и перечислены в ФСС один раз. Как правильно делать: начислять ЗП работнику как полагается каждый месяц, и начислить взносы, тогда получится, что будет задолженность перед работником и бюджетом за два месяца. Или оставить по факту за один месяц начисл. и выплата?
2.сформировала в чудо программе 4-ФСС, по-моему то ли программа глючит, то ли я!
по Дт69.01 на 01.01.2011 - 217,5 руб. (не были уплачены взносы за ноябрь 2010) программа отражает по гр. "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" /раздел 1 (табл.1), стр.1/ - сумму 435,00 (по сч.69 обороты следующие (период 1.01 - 31.03): сальдо на начало периода Кт217,5; обороты Дт435 Кт217,5; сальдо на конец периода "о") правильно я понимаю, что по строке 1 Задолженность за страхователем на начало расчетного периода должна быть сумма - 217,5
Сумма 217,5 руб. по графе "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов несмотря на то, что я в декабре погасила эту задолженность?)
начислено СВЗ на начало отчетного периода тоже - 217,5
2. что писать в графе 16- Уплачено СВЗ на начало отчетного периода - сумму уплаченных взносов за 2010 г.? (и эта сумма будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов?)
3. если в декабре оплачены взносы за ноябрь и декабрь, то я должна писать в гр.16 уплачено за последние три мес. в 1 мес. эти две оплаты, т.е. сумму 435,00 и номера двух ПП?
Для начала берете отчет за 2010 год и смотрите сальдо на конец года. а именно задолженность страхователя. Если задолженность есть, то ставите ее на начало (т. е. задолженность на начало 2011 года за страхователем)
Вы должны определиться за какой именно месяц начислена зарплата сотруднику, в том месяце начисления и указываете, соответственно в поле уплаты ставите именно ТОТ месяц, года уплатили и сколько, если платежей было несколько, то ставите несколько, просто добавляете строки.
Если на конец марта 2011 вы еще не заплатили взносы, то эта уплата переносится в графу задолженность.
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
ИринаСД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 13:12   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 250
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 4 ФСС за 1 кв. 2011

Цитата:
Сообщение от ИринаСД Посмотреть сообщение
Для начала берете отчет за 2010 год и смотрите сальдо на конец года. а именно задолженность страхователя. Если задолженность есть, то ставите ее на начало (т. е. задолженность на начало 2011 года за страхователем)
я бы с удовольствием, да бухгалтер предыдущий сбежал, ничего нет, воостанавливаю весь бух. учет по банковским выпискам с декабря.
ТКсения вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2011, 13:13   #4
Ведущий бухгалтер
 
Аватар для ИринаСД
 
Регистрация: 17.04.2007
Возраст: 38
Сообщений: 444
Спасибо: 0
Отправить сообщение для ИринаСД с помощью ICQ
По умолчанию Re: 4 ФСС за 1 кв. 2011

[QUOTE=ТКсения;489907]я бы с удовольствием, да бухгалтер предыдущий сбежал, ничего нет, воостанавливаю весь бух. учет по банковским выпискам с декабря.[/QUOTE

За год отчетность сдана?
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
ИринаСД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 13:03   #5
Ведущий бухгалтер
 
Аватар для ИринаСД
 
Регистрация: 17.04.2007
Возраст: 38
Сообщений: 444
Спасибо: 0
Отправить сообщение для ИринаСД с помощью ICQ
По умолчанию Re: 4 ФСС за 1 кв. 2011

1. У нас один сотрудник, зарплату за 1 кв. 2011 г. ему начислили и выплатили один раз, соответственно взносы также начислены и перечислены в ФСС один раз. Как правильно делать: начислять ЗП работнику как полагается каждый месяц, и начислить взносы, тогда получится, что будет задолженность перед работником и бюджетом за два месяца. Или оставить по факту за один месяц начисл. и выплата?
2.сформировала в чудо программе 4-ФСС, по-моему то ли программа глючит, то ли я!
по Дт69.01 на 01.01.2011 - 217,5 руб. (не были уплачены взносы за ноябрь 2010) программа отражает по гр. "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" /раздел 1 (табл.1), стр.1/ - сумму 435,00 (по сч.69 обороты следующие (период 1.01 - 31.03): сальдо на начало периода Кт217,5; обороты Дт435 Кт217,5; сальдо на конец периода "о") правильно я понимаю, что по строке 1 Задолженность за страхователем на начало расчетного периода должна быть сумма - 217,5
Сумма 217,5 руб. по графе "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода" будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов несмотря на то, что я в декабре погасила эту задолженность?)
начислено СВЗ на начало отчетного периода тоже - 217,5
2. что писать в графе 16- Уплачено СВЗ на начало отчетного периода - сумму уплаченных взносов за 2010 г.? (и эта сумма будет оставаться в отчетности неизменной на протяжении всех кварталов?)
3. если в декабре оплачены взносы за ноябрь и декабрь, то я должна писать в гр.16 уплачено за последние три мес. в 1 мес. эти две оплаты, т.е. сумму 435,00 и номера двух ПП?[/QUOTE]

По--моему Вы немножко запутались)))
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
ИринаСД вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot