Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы
![]() |
Поиск в этой теме
![]() |
Опции просмотра
![]() |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Опишу ситуацию: есть 3 организации X, Y, Z. Организация X дала займ организации Y. А организация Z выставила счет за аренду помещения организации X. Но за аренду вместо X заплатила Y. Как в программе отразить погащение займа Y перед X, ведь оплатили мы Z ??? Подскажите пожалуйста если кто знает
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Д 60 - К 51 (50,71) оплата аренды
Д 50(51) - К 66 получен займ И делаете взаимозачет Д66 - К 60 документом "Корректировка долга" (меню-Покупка/Продажа).
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
А в корректировке долга кого указывать дебитором, кого кредитором? Я пробовал корректировкой долга, указал сумму взамозачета ту сумму которую мы оплатили за аренду, документ оплаты, которым сделали оплату, программа говорит что перед организацией нет задолженности
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки извините, что влезаю просто похожий вопрос 3 организации.
1-арендодатель 2-агент арендодателя на основании агентского договора 3-арендатор У 1 были арестованы счета, они пишут письмо 3 что-бы те оплатили 2 по письму. Вопрос как им закрыться друг перед другом(мы 1)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
договор у 3 заключен с 1 или 2?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
а на каком тогда основании 3 будет оплачивать 2 если договор у него с 1?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Мы арендодатели(1). пишем письмо своим арендаторам(3) что бы те оплатили ежемесячный платеж нашему агенту(2)Мы что не правильно сделали?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
вы определитесь в цифрах
далее вы пишите что
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
У нас долг организации А.
Она объединилась с другой и стала называться Б (реквизиты тоже поменялись) Оплачиваем то, что должны А по новым реквизитам в Б. Итог: по А долг, по Б - переплата. Как из взаимозачесть? 1С 8.2
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
Ян@,
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте))
А подскажите пожалуйста, как правильно отразить операции и документально. Ситуация следующая: Мы арендаторы, Наши арендодатели попросили сумму аренды оплатить не им, а др.фирме в счет погашения долга. Мы оплатили той фирме, за наших арендодателей, Арендодатели выставили нам акты (закрывающие документы) и вот вопрос. Как это нам АРЕНДАТОРАМ это все отразить???Мы оплатили одной фирме, а закрывающие доки от другой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
1 Платежное поручение
2 Списание с расчетного счета (если через р/с) или РКО - 60.02 - 51(50) 3 Корректировка долга (Перенос и погашение задолженности) 60.01 - 60.02
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|