Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор форума
|
![]()
Ответ такой:
Платим при ввозе (18%) таможне и начисляем при продаже (18%). Но то, что платим при ввозе ставим на возмещение на основании таможенных деклараций.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Андрей Радзион. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2006
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
aradzion
Спасибо. А на практике кто-нибудь с этим сталкивался (зачет (возмещение) таможенного НДС) ? Почему даже при таможенном налоге 0% (есть такие группы товаров) дистрибьюторы часто ввозят товар не официально? Либо официальный ввоз увеличивает цену товара как минимум на 18%, т.е. НДС (плюс таможенная ставка налога). Т.е. получается, что на практике этот налог по каким-то причинам не возвращается? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 45
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 45
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Катрин; 15.12.2006 в 12:22. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2006
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Катрин
все мои знакомые, которые хотят возместить НДС обращаются в так сказать "специализированные" организации это относится и к таможенному НДС? извините, что задаю может быть тупые вопросы, но я не специалист в теме, а таможенный НДС стоит особняком относительно возврата НДС во всех прочих случаях. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 45
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2006
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
aradzion
Платим при ввозе (18%) таможне и начисляем при продаже (18%). Но то, что платим при ввозе ставим на возмещение на основании таможенных деклараций. всё равно не понятно, что будет в результате "Начисляем при продаже 18%" - с полной стоимости товара? в результате получается, что 18р. таможенного НДС заплатили при ввозе (закупка 100р) 36р. - 18% от продажной стоимости товара (200р) потом вернули 18р. таможенного НДС в результате всего заплатили 36р. - 18% от полной (а не добавленной) стоимости товара. Так ? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2006
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Катрин, может вы уточните что всё-таки происходит с НДС при импорте, а то aradzion молчит :
(ввозим товар стоимостью 100р., продаем за 200р.) 1-й вариант платим на таможне 18% (-18р.) ставим этот таможенный НДС на возмещение (+18р.) делаем документы на продажу, налогоблагемая база 200р. (полная стоимость товара, указанная в сч/ф.) -36р. Итого заплатили -18р.+18р.-36р.= -36р. (т.е. 18% от полной продажной стоимости товара, включая себестоимость (цену закупки) ) (а если бы по каким-то формальным причинам не вернули бы таможенный НДС, то заплатили бы 54р., т.е. был бы двойной налог) 2-й вариант или как написал aradzion: На таможне нужно заплатить 18%НДС = 18рублей. Далее, продаем товар по цене 236рублей, в т.ч. НДС18%=36рублей, то есть стоимость товара 200рублей без НДС. Соответственно, 36 рублей мы должны к уплате в бюджет, а 18 рублей мы имее право возместить, и к уплате у нас 36-18=18рублей. Получается, что фактически этот налог именно от добавленной стоимости, а именно: (200-100)х18% = 18р. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|