Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#121 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Татошик, я об этом чего то даже не задумывалась, сделала все 3 периода по новым правилам.
Но вообще я тоже считаю, что должна быть сопоставимость информации, а не так, что один период заполнен по новым правилам, а другой по старым... |
![]() |
![]() |
![]() |
#122 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Сопоставимость информации - дело хорошее, только баланс за 2010 год вы делали по правилам, которые действовали в 2010 году. Новые правила на них не распространяются, т.к. вводятся в действие с отчетности за 2011 г. Поэтом, имхо, ничего не надо переделывать, для этого нет оснований.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#123 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
про 97 счет в балансе
Здесь возникает пробел: расходы есть, они относятся к последующим отчетным периодам, однако отсутствуют специальные правовые акты по бухгалтерскому учету, содержащие условия признания соответствующего актива и порядок его списания. Последнее обстоятельство идет вразрез с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в актуальной редакции. Однако, руководствуясь п. 19 ПБУ 10/99, организация тем не менее, по нашему мнению, должна разработать обоснованный способ распределения данных расходов и включать их стоимость в актив баланса. Если показатель несущественен, его можно отнести к прочим активам. Если же сумма существенная, необходимо ввести новую строку в разд. I или II баланса исходя из срока, на который будут распределены расходы (более или менее 12 месяцев). Не исключено, что в будущем появятся специальные бухгалтерские стандарты, посвященные различным видам расходов, квалифицируемых в качестве активов (по подобию ПБУ 17/02).
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#124 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
|
![]()
Veselenochka, Спасибо. С97 понятно, он у меня масенький - будет в прочих активах сидеть, как 1С и хочет. Но это на 31,03,11. А на 31.12.10 и 31.12.09 его куды девать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#125 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, спасибо большое, а вот Вы как считаете в новой форме баланса показатели за 2009 и 2010 год заполнять по старым правилам или по новым?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#126 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я считаю что то что можно отнести по аналогии со старой формой нужно так и относить - если 97 счет был запасами - значит туда его и ставим - в запасы.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#127 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Татошик, а вообще-то вы правы. Действительно остатки на 31.12.10 и 31.12.09 корректируются по новым правилам. Это связано с тем, что изменения в учетную политику вносятся ретроспективно, если спец. нормативными актами по бухучету, вносящими изменения, не предусмотрен иной порядок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#128 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
|
![]()
Veselenochka, а где-нибудь это сказано какими-нибудь нашими вышестоящими органами?
Youlia, Мне кажется, что ретроспектива здесь не причем... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#130 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а кроме 97 счета какой-то показатель вызывает вопросы?
по пбу 4/99, 97 счет что раньше, что сейчас - относится к запасам.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#131 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#132 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ну да, учитывая неопределенность самого 97 счета
![]() однако 3.1.2.1. Строка 1210 "Запасы" По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация о запасах организации, а именно (п. 20 ПБУ 4/99): - о предметах труда, предназначенных для обработки, переработки или использования в производстве либо для хозяйственных нужд; - о средствах труда, которые в соответствии с установленным порядком включаются в состав средств в обороте; - о затратах в незавершенном производстве; - о готовой продукции (продуктах производства); - о товарах; - о расходах будущих периодов и т.п. ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#133 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#134 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#136 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
девочки, помоему вы слишком сильно заморочились
во первых с 97 счетом еще никто толком ничего не понял - включая тех, кто эти нововведения писал во-вторых хоть вы его в запасы поставите, хоть в прочие активы - он у вас будет в активах. и в третьих - неужели вы думаете что кто-нибудь когда нибудь будет это проверять? а если и будет - у вас по 97 счету такая существенная сумма? ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#138 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#139 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Была тема то ли в новшествах с 2011 то ли в важнейших изменениях, где мы это обсуждали... Конечно, по первому кварталу трудно врубится что к чему, учитывая, что все в каком-то комотозе по поводу новых форм по всем видам отчетности (включая и меня), но все-таки уже пора начинать с этим всем разбираться...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#140 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 422
Спасибо: 1
|
![]()
Да бог с ним, с 97! Там и другие строки есть, где показатели из строки в строку загуляли. Вот что делать с такими строками по старым и новым периодам? 28 число на носу
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|