Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
2 года в бухгалтерии
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Зеленоград
Сообщений: 273
Спасибо: 0
|
![]()
Я так понимаю фирма теперь постоянно будет сдавать в аренду помещения? Тогда это получится как постоянная деятельность, поэтому нужно регистрировать новые коды.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 120
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Напомню, что раздельный учет по НДС заключается в том, что организация отдельно учитывает доходы от операций, облагаемых НДС, и отдельно учитывает доходы от не облагаемых или освобожденных от НДС операций. Необходимо это в целях верного налогового учета. Ведь с выручки по облагаемым операциям организация должна будет заплатить НДС – статья 146 Налогового кодекса РФ. А с выручки от «освобожденных» операций платить НДС не нужно – статья 149 Налогового кодекса РФ. Кроме того, раздельный учет в компании подразумевает раздельный учет сумм дебетового или «входного» НДС. Необходимость данного вида учета связана с тем, что «входной » НДС по товарам, работам или услугам, используемым для выполнения облагаемых операций, принимается к вычету – подпункт 2 статьи 171 Налогового кодекса РФ. А по товарам, предназначенным для операций, освобожденных от налогообложения, «входной» НДС нужно включить в стоимость этих товаров – подпункт 1 пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса РФ. Если товары, работы и услуги, будут использованы как в облагаемой, так и в не облагаемой НДС деятельности, то «входной» НДС по ним бухгалтер будет делить в соответствии с порядком, установленным в пункте 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ: часть примет к вычету, а часть включит в первоначальную стоимость. Как понимаете, ошибки в учете могут привести к неправильному исчислению не только НДС, но и налога на прибыль, а это чревато налоговыми доначислениями, штрафами и пенями. Чтобы претензий не возникло, настоятельно рекомендую порядок ведения раздельного учета по НДС прописать в учетной политике и сделать это максимально подробно. При этом ни в коем случае не допускайте формулировок типа «раздельный учет в компании не ведется», «считаем ведение раздельного учета нецелесообразным» и т. п. короче,мне не нуно вести раздельный учет.Наконец-то разобралась |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 24.12.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите кто знает! Ситуация следующая: ООО взяло нецелевой кредит и приобрело грузовой авто. Чтобы авто не простаивал было принято решение сдать его в аренду. Какие документы нужно оформить? нужно ли добавлять Оквэд? Заранее спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|