Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.05.2011, 11:11 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Расписать решение задачи (поощрю деньгами на телефон)
Составить записи на счетах бух учета по указанным товарным операциям. Указать сумму валовой прибыли.
Магазин ведет учет товаров по продажным ценам. В отчетном периоде получены от поставщиков товары по покупным ценам на сумму 10000 руб. НДС-10% 1000 руб. Торговая наценка на поступившие товары составила 75%. За отчетный период в кассу от продажи товаров получена выручка 17500 руб. Какие документы нужно провести и по какой очередности. её надо решить именно в 1с предприятии и расписать. |
13.05.2011, 17:28 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: Расписать решение задачи (поощрю деньгами на телефон)
1С Бухгалтерия
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.05.2011, 16:41 | #4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Расписать решение задачи (поощрю деньгами на телефон)
Бухгалтерия 7.7.522.
1. Создаем документ "Поступление товаров": а) Открывваем журнал "Товары, реализация" в главном меню, пункт Журналы. Создаем новый документ "Поступление товаров" нажатием на кн. "Новая строка". или б) Гл.меню – Документы – Учет товаров, реализации – Поступление товаров Заполняем поля документа: Склад - склад "Основной", или "Главный" или еще какой душе угодно. Если складов нет - создаем тут же. Вид поступления - "Поступление от поставщика" Поставщик , договор - данные поставщика. Если справочники пустые , заводим постащика, договор... Счет-фактура - галку убираем. Налоги - НДС сверху. Заполняем табличную часть - вбиваем номенклатуру, например по цене 10 руб, кол-во 1000. При вбивании номенклатуры, не забыть ввести новое наименование, указать тип - Товар, НДС - Нужная ставка НДС. Проводим док. Если все заполнено как надо, док создаст проводки: Дт 41.1 Кт 60.1 10000 - Покупная стоимость товара Дт 19.3 Кт 60.1 1000 - НДС 2. С основного склада товар нужно переместить на розничный склад. Делается это с помощью документа Перемещение товаров. а) Гл. Меню – Журналы – Товары, реализация – Перемещение товаров или б) Гл.меню – Документы – Учет товаров, реализации – Перемещение товаров Заполняем документ. Указываем Склад отправитель, приемник, заполняем данные по перемещаемым товарам. Проводим документ. Документ сделает проводки Дт 41.2 Кт 41.1 10000 – Товар перемещен на розничный склад (или место хранения) 3. Отразим наценку. Создаем новую операцию гл.меню - Журналы - Операции введенные вручную. Заполняем проводку Дт 41.2 Кт 42 7500 - Отражена наценка 75% Наценка вводится в стандартную конфигурацию вручную - 4. Продажа товара. а) Гл. Меню – Журналы – Товары, реализация – Продажа в розницу. или б) Гл.меню – Документы – Учет товаров, реализации – Продажа в розницу. Заполняем поля документа: Плательщик - указываем покупателя. Склад – склад, с которого отпускается товар. Вид отгрузки – Продажа сч.90 Табличную часть заполняем реализуемой номенклатурой. Проводим документ. Должны получиться следующие проводки: Дт 90.2.1 Кт 41.2 10000 – Списана покупная стоимость Дт 50.1 Кт 90.1.1 17500 – Выручка, факт оплаты. 5. В конце месяца проводим документ Закрытие месяца. Гл.меню – Регламентные – Закрытие месяца. Устанавливаем требуемые галки. По умолчанию они все стоят. Этим документом будет сделана одна из проводок: Дт 90.2.1 Кт 42 -7500 – Списана наценка Насчет валовой прибыли не силен. Но попробую предположить, что это обороты по 42 счету. Можь кто более знающий поправит… Чтобы определить финансовый результат нужно списать не продажную стоимость товара, а разницу между розничной ценой и ценой приобретения, то есть сторнировать сумму торговой наценки, отраженной по счету 42 «Торговая наценка». Эту разницу, представляющую валовый доход, в рознице называют реализованным наложением. Насчет валовой прибыли - |
|
|