Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что когда сдавалась декларация за 1 кв в апреле и в разделе 1.1. было к выплате (т.е. был указан налог для оплаты) и в 1с я тоже начислила эот налог на 68.4, например сумма налога к доплате в ФБ 1000 и в субъект 2000. я и сделала начисления 1000 и 2000,а потом выяснилось что у меня д.б. не к доплате, а к возмещению из-за авансов и стало в разделе 1.1 к возмещению ФБ 2000 и субъекты 3000. я так понимаю то и в программе надо сделать не к уплате а к возмещению иначе по сч 68.4 другая сумма? а второй вопрос про сами авансы. Например за 9 мес 2010г налог составил 30000 руб и соответственно авансы 30000руб (по 10000/мес окт, ноя,дек.). теперь эти авансы я должна была уплачивать в январе, фев,мар, а начислять в программе я их должна была или только уплачивать? авансы не уплачивались,т.к. и так была переплата на 01.11.2011 по прибыли и я указала в декларации что они типа уплачены и соответственно получилось к возмещению.
1. каким числом делать коректировку налога? 2. нужно ли проводить авансы в 1с? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|