А я вчера в налоговую сходила, проконсультироваться по отражению экспорта при заполнению декларации по НДС. Вобщем вышла оттуда вся в трансе... Мне очень любезно объяснили, куда какие суммы прописывать, потом добавили, что конечно же эта экспортная сумма повлияет на 1-й раздел декларации. И если декларация из-за нее получится к возмещению (барабанная дробь), то будет проведеня камеральная проверка по ВСЕЙ декларации, т.е. и по внутреннему рынку тоже! (а у нас это требование налоговой о предоставлении документов с перечнем на 3-х листах!!!!

) Т.е. это раньше так было, что подавалась отдельная декларация по экспорту и сумма входного НДС возмещалась на р/сч фирмы. А теперь мол, если хотите возмещения, скушайте проверку по полной программе.

Народ, неужели это так и есть? Ведь смысл какой мешать мух с котлетами?!