Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.02.2008, 19:09   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию несколько вопросов

Здравствуйте! Еще раз обращаюсь к помощи специалистов!...Помогите разобраться новичку с несколькими вопросами...
1) У меня имеются чеки по ГСМ, как это все оформить и как списать топливо.
2)как оформить задолженность организации по оплате за аренду транспорта и нежилого помещения?
3) арендованные основные средства(офис и машина) на забалансовом счете отражать по стоимости аренды или стоимости самих ОС?
4)И подскажите проводку по снятию денег с расчетного счета по чековой книжке?...
Заранее спасибо...извините если слишком много вопросов возникло!
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 05:23   #2
ГЛАВБУХ
 
Регистрация: 04.02.2008
Возраст: 53
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

1) У меня имеются чеки по ГСМ, как это все оформить и как списать топливо.

ответ-
нужно рассчитать по нормам расхода топлива на используемую марку автомобиля сколько приходится на 1км пробега и по пробегу автомобиля поставить в затраты, оформить из чеков ав.отчет водителя, все затраты свыше норм идут за счет чистой прибыли

2)как оформить задолженность организации по оплате за аренду транспорта и нежилого помещения?

ответ-
для постановки в затратную часть аренду необходимо оплатить, а арендодатели должны выставить с\ф, акт не обязателен. Если с\ф есть а оплат неи из этого и формируется задолженность

3) арендованные основные средства(офис и машина) на забалансовом счете отражать по стоимости аренды или стоимости самих ОС?

ответ-
в акте приемки указа должна быть сумма, по ней ставьте

4)И подскажите проводку по снятию денег с расчетного счета по чековой книжке?...

ответ-
деньги приходовать в кассу
д50-к51
но смотрите чтобы не был превышен лимит кассы на этот день
Я_inna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 17:59   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Спасибо!
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.02.2008, 06:09   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.06.2007
Адрес: Красноярск
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

zoloto,
1) У меня имеются чеки по ГСМ, как это все оформить и как списать топливо.
Что бы списать ГСМ
1. личный транспорт для нужд предприятия оформляется по нормам списания в зависимости от типа транспорта(объем двигателя) по приказу директора приложите копию документов на авто(фамилия собственника и сотрудника =) Обычно 1200р.
2. если транс. предприятие:как выше ответили и обязательно
утвержденные нормы расхода ГСМ( как расчитать в инструкции в К+посмотрите Надо учитывать и город, и пр.)
путевые листы не забудьте
__________________
Е.Н.
eleha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 17:45   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

транспорт личный. Спасибо.
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 18:40   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Помогите разобраться...если автомобиль арендуем у физ/лица и он используется в служебных поездках директора... нужно ли оформлять путевые листы?..и в конце месяца делать авансовый отчет?...
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 11:42   #7
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

zoloto, да, путевые листы оформлять нужно.

Авансовый отчет делается не на основании путевых листов, а вы вероятно имеете ввиду, списание диз.топлива или бензина?
Если вы покупаете бензин или диз.топливо по чекам ККМ, тогда да, делаете авансовый отчет (не обязательно в конце месяца). А уже после, когда вы поставили на приход ГСМ, вы должны его списать, уже на основании выданных путевых листов, где помимо того, куда вы ездили (например, будет написано "По городу"), вы будете писать сколько диз.топлива или бензина было выдано и израсходовано.
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 16:11   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Спасибо за ответ Вам,Innoch! Да я имела ввиду списание топлива!...Покупаем за наличку...просто первый раз пытаюсь его списать и пока возникают трудности!...Не могу пока выработать определенной схемы для себя...
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.02.2008, 10:31   #9
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

zoloto, тогда так.

1. Покупаете за наличные деньги бензин. (например, 50 литров)
2. Указываете в путевом листе, что такого-то числа выдано столько-то литров топлива. (Выдача бензина - 50 литров)
3. Чек ККМ, который Вам выдали на АЗС, подшиваете к авансовому отчету. Вообще авансовые отчеты хоть каждый день можете делать. А можете копить чеки, допустим, месяц, и уже в конце месяца делать сразу приход и списание. Тут уже как вам удобно.
4. В авансовом отчете просто пишете, что сотруднику такому-то выданы деньги на общехозяйственные расходы, ну и прикладываете чек, как я написала выше.
5. Далее производите поступление материалов. Печатаете приходник, что в организацию поступило 50 литров бензина.
6. Делаете перемещение материалов. 50 литров бензина списываете.
7. Делаете товарно-материальный отчет по всем счетам (не только по 10.3 Топливо), распечатываете ОСВ по счету 10.3 (и другим счетам, если есть еще материалы), и далее формируете акт списания материалов. В данном случае акт о списании 10.3 Топлива.
Пишете там, что 50 литров бензина израсходованы на такую-то машину.

8.К данному акту можно приложить ведомость выдачи топлива. В ведомости просто фиксируется какому водителю, когда и сколько выдали бензина в частности, и топлива в целом. В акте выдача расписывается по дням.

9. Также должна быть карточка учета работы автомобиля. Там вы уже пишете кроме марки автомобиля и количества выданного топлива - количество топлива, которое подлежит списанию. Высчитываете сколько израсходовано топлива по норме, сколько фактически, и какой остаток.

Вроде бы все
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2008, 12:02   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

ой! Спасибо Вам огроменное!
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 00:15   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

помогите!...Не могу разобраться, как оформить:
1. Расходы на автомойку
2. покупку моторного масла и средства для мытья стекол машины
И еще подскажите пожалуйста, приходовать материалы по счету 10 нужно, какими то документами?!...если да, то можно форму!...Заранее очень признательна.
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 09:33   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: г.Саранск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

если есть кассовый чек, то расходы на автомойку оформляются авансовым отчетом.Если нет кассового чека и платить будете безналом, то оформляется так же как все услуги от поставщика.Это расходы, не принимаемые для НУ. счет 71.1, либо 60.1.
покупка моторного масла и средства для мытья стекол оформляются так же, только эти расходы принимаются для НУ и сч. 71.2, либо 60.2.
Для оприходования материалов по 10 счету нужна товарная накладная от поставщика либо товарный и кассовый чек.
Маруся11.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 18:11   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Спасибо за ответ!....
А при заполнении платежного поручения в ФСС за месяц в поле 110(тип платежа)...что ставить АВ или ПЛ?!....и обязательно ли указывать назначение платежа?

Последний раз редактировалось zoloto; 28.02.2008 в 00:11. Причина: удаление
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 00:14   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Скажите!...Директор сказал, что необходимо оформить на всех сотрудников фирмы страховые медицинские полюса...что мне нужно для этого сделать? Обратиться в соответсвующую фирму?...и вообще нужно будет заключать специальный договор?...Просто впервые с таким сталкиваюсь...немного в растерянности
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 09:32   #15
Экономист
 
Аватар для Gray
 
Регистрация: 11.12.2006
Адрес: г. Белгород
Возраст: 42
Сообщений: 803
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Gray с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Цитата:
Сообщение от zoloto Посмотреть сообщение
Скажите!...Директор сказал, что необходимо оформить на всех сотрудников фирмы страховые медицинские полюса...что мне нужно для этого сделать? Обратиться в соответсвующую фирму?...и вообще нужно будет заключать специальный договор?...Просто впервые с таким сталкиваюсь...немного в растерянности
Необходима регистрация в ТФОМС, ПФ (скорее всего уже есть) и в страховой компании (например Макс)

Обратитесь для начала в последнюю - они все расскажут.
__________________
Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются
Gray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 09:47   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: г.Саранск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Сообщение Ответ: несколько вопросов

Цитата:
Сообщение от zoloto Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!....
А при заполнении платежного поручения в ФСС за месяц в поле 110(тип платежа)...что ставить АВ или ПЛ?!....и обязательно ли указывать назначение платежа?
Если вы имеете ввиду платежи в ФСС от несчастных случаев, то там это поле вообще не заполняется и платежка составляется как обычная платежка поставщику. Уберите галочку "перечисление налога" ! И конечно обязательно указывать назначение платежа .
Маруся11.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 10:20   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: г.Саранск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Сообщение Ответ: несколько вопросов

Цитата:
Сообщение от zoloto Посмотреть сообщение
Скажите!...Директор сказал, что необходимо оформить на всех сотрудников фирмы страховые медицинские полюса...что мне нужно для этого сделать? Обратиться в соответсвующую фирму?...и вообще нужно будет заключать специальный договор?...Просто впервые с таким сталкиваюсь...немного в растерянности

Лично я ездила в ФОМС, заключила с ними договор, потом составила и отдала им список застрахованных лиц (графы: ФИО, паспортные данные, прописка)и письмо с просьбой выдать мед.полиса сотрудникам согласно прилагаемого списка.И все!
Маруся11.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 21:11   #18
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

а какие проводки необходимо сделать, что бы по счету 10 принять флешку и собственно оприходовать ее...
zoloto вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.02.2008, 21:16   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2008
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: несколько вопросов

Цитата:
Сообщение от Маруся11.82 Посмотреть сообщение
если есть кассовый чек, то расходы на автомойку оформляются авансовым отчетом.Если нет кассового чека и платить будете безналом, то оформляется так же как все услуги от поставщика.Это расходы, не принимаемые для НУ. счет 71.1, либо 60.1.
покупка моторного масла и средства для мытья стекол оформляются так же, только эти расходы принимаются для НУ и сч. 71.2, либо 60.2.
Для оприходования материалов по 10 счету нужна товарная накладная от поставщика либо товарный и кассовый чек.
Кассовый чек на автомойку имеется....то есть я оформляю авансовый отчет и делаю проводку Д71 К26 учтены затараты на.....
zoloto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 09:38   #20
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: г.Саранск
Возраст: 42
Сообщений: 46
Спасибо: 0
Сообщение Ответ: несколько вопросов

Цитата:
Сообщение от zoloto Посмотреть сообщение
Кассовый чек на автомойку имеется....то есть я оформляю авансовый отчет и делаю проводку Д71 К26 учтены затараты на.....
да, оформляете авансовый отчет, только проводка Дт26 Кт 71
Маруся11.82 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Персонифицированный учет - несколько вопросов diogenes Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 18.01.2008 18:52
Несколько вопросов по бух.учету datacheka Обучение 0 13.09.2007 10:39
Несколько вопросов на засыпку. Dolphine Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 06.08.2007 14:23
Помогите с тестами. Хотя бы несколько вопросов No4ka Расчеты 2 15.06.2007 12:34
Несколько вопросов со старта стриж Обучение 1 17.05.2007 11:53


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot