Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#141 |
Внутренний аудитор
Регистрация: 05.02.2008
Адрес: Вологда
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
а уплачивать НДС нужно также до 20-го числа каждого месяца или раз в квартал теперь?
Квартально, когда деклу сдаем тогда и платим.:smile:
__________________
Приветствую! ![]() |
![]() |
![]() |
#142 |
Модератор форума
|
![]()
...ПБУ 7/98 "СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ"
Дополнено новым правилом, согласно которому в случае если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения получена новая информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, и (или) произошли (выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, то организация информирует об этом лиц, которым была представлена данная бухгалтерская отчетность (Приказ Минфина РФ от 20.12.2007 N 143н; зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10934). ...ПБУ 8/01 "УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" Исключено положение, не позволяющее распространить действие данного документа на случаи, когда вероятность уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод организации, обусловленного каким-либо фактом хозяйственной деятельности организации, не являлась высокой или очень высокой. Примерный подход к оценке вероятности увеличения или уменьшения экономических выгод организации в связи с условными фактами приведен в приложении к документу. Кроме того, Положение дополнено нормами, устанавливающими порядок дисконтирования величины резерва для случаев вероятности существенного изменения покупательной способности валюты РФ в будущие отчетные периоды. Установлено, что ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются организацией с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями условного факта, и др. Изменение величины резерва в результате дисконтирования на последующие отчетные даты признается прочим расходом организации (Приказ Минфина РФ от 20.12.2007 N 144н; зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10940). |
![]() |
![]() |
#143 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#145 |
дир, просто дир
|
![]()
Гады! Мне из-за них сегодня пришлось пересчитывать и корректировать годовой план по доходам и расходам и план движения финансов.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
#146 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
А подскажите, пожалуйста, по поводу возвратов!!! Слышала ,что с 2008 г. НДС по возвратам нужно предъявлять к вычету ,т.е. сторнировать в книге продаж больше нельзя. А ведь все-равно осталось 2 варианта проведения возвратов: поступление от поставщика (в роли поставщика наш покупатель) и сторнирование отгрузки через документ в 1С возврат от покупателя (только НДС теперь не сторнируется, а предъявляется к вычету). Я правильно поняла??? Два варианта осталось??? И как вообще лучше оформлять возврат, если приходит и счет-фактура и акт о браке? Буду благодарна за внимание
![]() |
![]() |
![]() |
#147 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Объясните пожалуйста по ЕСН... разве 1с округляет? а как тогда?
__________________
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!! |
![]() |
![]() |
#148 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Кстати, если набегает к уплате большая сумма - можно также платить помесячно, но просто в п/п указывать, что период 1 квартал. Типа авансов. Потом будет легче доплатить небольшую сумму. Все равно же все по месяцам подбивают и прикидывают суммы. :smile:
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#149 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
А подскажите, пожалуйста, по поводу возвратов!!! Слышала ,что с 2008 г. НДС по возвратам нужно предъявлять к вычету ,т.е. сторнировать в книге продаж больше нельзя. А ведь все-равно осталось 2 варианта проведения возвратов: поступление от поставщика (в роли поставщика наш покупатель) и сторнирование отгрузки через документ в 1С возврат от покупателя (только НДС теперь не сторнируется, а предъявляется к вычету). Я правильно поняла??? Два варианта осталось??? И как вообще лучше оформлять возврат, если приходит и счет-фактура и акт о браке? Буду благодарна за внимание.
Подскажите, плиз, кто знает!!!! ![]() |
![]() |
![]() |
#150 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Сама с такой ситуаций еще не сталкивалась, но могу посоветовать Письмо Минфина РФ от 7 марта 2007г. N03-07-15/29 (если вдруг не читали).
![]() |
![]() |
![]() |
#151 |
Модератор форума
|
![]()
Приказ Минфина РФ от 29.12.2007 N 162н "Об утверждении формы
налоговой декларациии по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и Порядка ее заполнения" Ссылка: |
![]() |
![]() |
#152 |
Модератор форума
|
![]()
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 29 декабря 2007 г. N 163н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |
![]() |
![]() |
#153 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 НК РФ в редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 268-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2008 года налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенные к категории крупнейших, представляют все налоговые декларации (расчеты), которые они обязаны представлять в соответствии с НК РФ в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков по установленным форматам в электронном виде.
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
#154 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
#155 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Странно, но у меня приняли декларацию по ЕСН по старой форме и слова не сказали. Причем в "Гаранте" я даже не нашла этого приказа...
![]() |
![]() |
![]() |
#156 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
#157 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Ну, я так думаю - раз приняли - значит нормальный формат. Не будут же налорги потом всем поправки делать и заставлять сдавать по новой форме...
|
![]() |
![]() |
#158 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
#159 |
Модератор форума
|
![]()
Валерия, Эта форма зарегистрирована в Минюсте только 1 февраля 2008 г., в информационной базе она появилась только вчера.
Я считаю, что тут вариант только такой: если вы успели сдать отчет на старой форме, значит успели, ведь на тот момент новой формы еще не было, а если нет, то надо переделывать и сдавать на новой. |
![]() |
![]() |
#160 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Важные новшества с 2008г. | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.10.2007 15:48 |
Вычет / начисление НДС в первом налоговом периоде 2008г. по с/ф выставленным до 2006г | Alex_m83 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 10.10.2007 16:12 |
ЕНВД или УСНО с 2008г | яна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 03.10.2007 14:04 |
Важные новшества с 2007г. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 100 | 11.08.2007 05:07 |