Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.09.2006, 15:24   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Книга продаж и покупок

Здравствуйте, помогите, пжст, разобраться в таком вопросе.
Поступает предоплата, реализация услуг будет осуществляться по частям в течении нескольких месяцев. Как правильно оформлять счет-фактуры и как их регистрировать в книгах покупок и продаж? спасибо
Лулу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 14:55   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2006
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию

При получении аванса выписывается счет-фактура на аванс полученный и делается запись в книгу продаж. после реализации каждой части делается с/ф на сумму реализации,запись в книгу продаж и восстанавливается НДС уплаченный с аванса на сумму реализации.
В книге продаж в этом периоде получается 2 записи-одна с минусом, одна с плюсом. И так каждый раз.
tanusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2006, 17:48   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию

А в книге покупок запись делается? Регистрируется там счет-фактура на сумму реализации или нет?
Лулу вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.09.2006, 12:20   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2006
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию

При реализации (частичной) на эту сумму делается запись в книге продаж, и еще одна запись в книгу продаж на сумму зачтенного аванса с (-), эта же сумма сторнируется т.е. восстанвливается НДС с авансов ранее полученных
tanusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2006, 12:21   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2006
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию

И еще, вы покупатель или продавец?
tanusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2006, 15:41   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2006
Сообщений: 430
Спасибо: 0
Отправить сообщение для stasenjka с помощью ICQ
По умолчанию

Насколько мне известно...с 2006 года таких правил более не существует. Весь НДС "по отгрузке".Если у Вас поступила предоплата, пусть весит и по мере отгрузки выставляете счет-фактуру и делаете запись в книге продаж.
stasenjka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 09:10   #7
Модератор форума
 
Аватар для aradzion
 
Регистрация: 01.08.2006
Адрес: г.Иркутск
Возраст: 48
Сообщений: 297
Спасибо: 2
Отправить сообщение для aradzion с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от stasenjka
Насколько мне известно...с 2006 года таких правил более не существует. Весь НДС "по отгрузке".Если у Вас поступила предоплата, пусть весит и по мере отгрузки выставляете счет-фактуру и делаете запись в книге продаж.
Нет, технология правильно описана - раньше было еще хуже.
aradzion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2006, 14:57   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию

мы продавцы
Лулу вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.09.2006, 16:39   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию

А в письме Минфина России от 25.09.04 г. № 03-04-11/135 г. говорится, что при получении аванса выписывается счет-фактура и регистрируется в книге продаж, потом при отгрузке товара выписывается новая счет-фактура на возмещение НДС и регистрируется в книге покупок (т.е. эти две счет-фактуры выписываем сами себе). Счет-фактура же, полученная от покупателя при отгрузке товара снова регистрируется в книге продаж. Кто знает, подскажите это правильно или нет? И есть ли какие изменения в 2006 году?
Маркеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 14:03   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2006
Сообщений: 430
Спасибо: 0
Отправить сообщение для stasenjka с помощью ICQ
По умолчанию

В 2006 году НДС по отгрузке! Ведь нет никаких авансовых сч.фактур!Смотрим на реализацию, а не на банк!
stasenjka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 14:26   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2006
Сообщений: 430
Спасибо: 0
Отправить сообщение для stasenjka с помощью ICQ
Смущение

Я очень извиняюсь!Вы правы!В 2006 году сч.факт.на НДС существует.А у нас возникли проблемы.С начала 2006 года я не выставляла сч.факт.на аванс, а авансы были.За 3кв.еще не сдавала.Как поступить? Могу я сейчас выставить все что касается предоплат и отразить в декл.за 3кв.? Или придется сдавать уточненку?Как отнесутся налоговики к этому при проверке? Ведь мы заплатим, только с опозданием на 6 месяцев? Помогите пожалуйста!
stasenjka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 14:31   #12
Модератор форума
 
Аватар для aradzion
 
Регистрация: 01.08.2006
Адрес: г.Иркутск
Возраст: 48
Сообщений: 297
Спасибо: 2
Отправить сообщение для aradzion с помощью ICQ
Восклицание

Обязательно сдавайте уточненные декларации.
aradzion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot