Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Насколько мне известно...с 2006 года таких правил более не существует. Весь НДС "по отгрузке".Если у Вас поступила предоплата, пусть весит и по мере отгрузки выставляете счет-фактуру и делаете запись в книге продаж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
мы продавцы
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
А в письме Минфина России от 25.09.04 г. № 03-04-11/135 г. говорится, что при получении аванса выписывается счет-фактура и регистрируется в книге продаж, потом при отгрузке товара выписывается новая счет-фактура на возмещение НДС и регистрируется в книге покупок (т.е. эти две счет-фактуры выписываем сами себе). Счет-фактура же, полученная от покупателя при отгрузке товара снова регистрируется в книге продаж. Кто знает, подскажите это правильно или нет? И есть ли какие изменения в 2006 году?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Я очень извиняюсь!Вы правы!В 2006 году сч.факт.на НДС существует.А у нас возникли проблемы.С начала 2006 года я не выставляла сч.факт.на аванс, а авансы были.За 3кв.еще не сдавала.Как поступить? Могу я сейчас выставить все что касается предоплат и отразить в декл.за 3кв.? Или придется сдавать уточненку?Как отнесутся налоговики к этому при проверке? Ведь мы заплатим, только с опозданием на 6 месяцев? Помогите пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|