Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.09.2006, 15:24 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Книга продаж и покупок
Здравствуйте, помогите, пжст, разобраться в таком вопросе.
Поступает предоплата, реализация услуг будет осуществляться по частям в течении нескольких месяцев. Как правильно оформлять счет-фактуры и как их регистрировать в книгах покупок и продаж? спасибо |
22.09.2006, 14:55 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.09.2006
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
При получении аванса выписывается счет-фактура на аванс полученный и делается запись в книгу продаж. после реализации каждой части делается с/ф на сумму реализации,запись в книгу продаж и восстанавливается НДС уплаченный с аванса на сумму реализации.
В книге продаж в этом периоде получается 2 записи-одна с минусом, одна с плюсом. И так каждый раз. |
22.09.2006, 17:48 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
А в книге покупок запись делается? Регистрируется там счет-фактура на сумму реализации или нет?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.09.2006, 12:20 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.09.2006
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
При реализации (частичной) на эту сумму делается запись в книге продаж, и еще одна запись в книгу продаж на сумму зачтенного аванса с (-), эта же сумма сторнируется т.е. восстанвливается НДС с авансов ранее полученных
|
25.09.2006, 15:41 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Насколько мне известно...с 2006 года таких правил более не существует. Весь НДС "по отгрузке".Если у Вас поступила предоплата, пусть весит и по мере отгрузки выставляете счет-фактуру и делаете запись в книге продаж.
|
27.09.2006, 09:10 | #7 | |
Модератор форума
|
Цитата:
|
|
27.09.2006, 14:57 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
мы продавцы
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.09.2006, 16:39 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
А в письме Минфина России от 25.09.04 г. № 03-04-11/135 г. говорится, что при получении аванса выписывается счет-фактура и регистрируется в книге продаж, потом при отгрузке товара выписывается новая счет-фактура на возмещение НДС и регистрируется в книге покупок (т.е. эти две счет-фактуры выписываем сами себе). Счет-фактура же, полученная от покупателя при отгрузке товара снова регистрируется в книге продаж. Кто знает, подскажите это правильно или нет? И есть ли какие изменения в 2006 году?
|
28.09.2006, 14:26 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Я очень извиняюсь!Вы правы!В 2006 году сч.факт.на НДС существует.А у нас возникли проблемы.С начала 2006 года я не выставляла сч.факт.на аванс, а авансы были.За 3кв.еще не сдавала.Как поступить? Могу я сейчас выставить все что касается предоплат и отразить в декл.за 3кв.? Или придется сдавать уточненку?Как отнесутся налоговики к этому при проверке? Ведь мы заплатим, только с опозданием на 6 месяцев? Помогите пожалуйста!
|
|
|