Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#22 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо Вам огромное! Развеяли мои сомнения. Простите, если замучила Вас своими вопросами.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Чертополох
|
![]()
В строку 040 декларации (косвенные расходы) кроме 90.08.1 попадают только данные с Д91.02 субконто "прочие косвенные", а с субконто "расходы на услуги банка" не попадают.
Отчего так может быть? Нашла, они во внереализационных ![]()
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 29.06.2011 в 13:21. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Чертополох
|
![]()
В екларации по прибыли за полугодие - прибыль, начислен налог к уплате.
Но в закрытие месяца июня и в карточке счета 68.04 нет проводок по начислению налога. Есть только за апрель с минусом (списывается начисленный в марте). Как это так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Чертополох
|
![]()
Это нормальная карточка счета 68? При том, что 2кв закрыт не с убытком и в декларации по прибыли есть суммы к уплате.
А еще в Декларацию по прибыли за полугодие почему-то не вошли суммы начисленных авансовых платежей, т.е. суммы, стоящие к уплате по декларации за 1кв. ИФНС хочет их там видеть.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Чертополох
|
![]()
Ну где же все 1Сники? Кто же мне поможет
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Чертополох
|
![]()
Приложение 2 к листу 02, строка 030 "стоимость реализованных покупных товаров" = Д90.02 К41
з/п работников тут никак не учитывается. Вся она входит в строку 010 "прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам" и у нас выходит, что выручка от реализации продукции/работ/услуг собственного пр-ва меньше, чем расходы по ним. Можно ли с этим что-то сделать? Возможно ли отражение части з/п по строке 030?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Йожык, в этой строке з/пл не будет ... т.к. эта строка предназначена для торговли
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Чертополох
|
![]()
на 43 конечно
Я тут подумала, а что если часть з/п, например АУП относить не на сч.20, а на сч.26? Не знаю правда как там это настраивается и корректно ли работает...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
так и есть, я разве говорила обратное?
как раз и получилось, что расходы по строке 010 это себестоимость продукции и з/п, что в сумме привысило выручку от реализации этой самой продукции (услуг, работ). Наверно надо часть з/п на 26й относить, тогда она будет в косвенных расходах
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Просто ты говорила
Цитата:
а з/пл кого? по управлению - да на 26 ... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Чертополох
|
![]()
я всех на 20й фигачу
не знаю, критично ли это но видимо буду переделывать
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вам это сильно надо,разделять АУП и основной персонал?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Чертополох
|
![]()
Вообще никогда не надо было
А вот понадобилось... Что, сильно гемморойно?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Чертополох
|
![]()
Всё и сразу
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Чертополох
|
![]()
Ничегошеньки не понимаю
![]() Декларация по прибыли, Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами кредиторской задолженности. Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально? При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ" А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает. В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Чертополох
|
![]()
Ну и кстати сумма разницы, на которую не сходятся декларация и отчет, висит как Временная (ВР) в оборотке на сч.90. Хотя ПБУ 18 мы не применяем и ВР вообще не должны формироваться.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|