Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | ||||
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Ну, а возвращаясь к нашим баранам открываем Цитата:
следует сделать проводку Дт41-Кт42 2176 - торговая надбавка 40%... Итого имеем по дебету 41 счета товар по продажной стоимости 7616 руб. а по кредиту 42 - торговую надбавку 2176... Теперь посмотрим, что происходит при продаже... Читаем про счет 90 "Продажи" Цитата:
Цитата:
Дт50-Кт90.1 7616 руб. - получены деньги от покупателя, Дт90.2-Кт41 7616 руб. - списана себестоимость товара по продажной цене, Дт90.2-Кт42 минус 2176 руб , то есть "красным сторно", списана торговая надбавка по реализованному товару... В результате имеем по кредиту 90.1 доход 7616 руб., а по дебету 90.2 расход 5440 руб., что естественным образом приводит к выявлению прибыли на 99 счете в корреспонденции с 90.9, о чем я говорил по приведенной выше ссылке, - Дт90.9-Кт99 2176 руб... Надеюсь, снабдил Вас удочкой? ![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ромашка =)
|
![]() Цитата:
по К 42 2176, а по Д 42 наценка с проданного и оплаченного товара? так? [/QUOTE] Надеюсь, снабдил Вас удочкой? ![]() несомненно ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|