Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Я присоединюсь к теме, ситуация аналогичная. Применяем УСН, с 2011 года начинаем вести учет из-за необходимости выплачивать дивиденды. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я формирую проводки. Есть остатки на складе по ТМЦ на 31.12.2010г.:
Д10 К000 - 477320-36 р. Д41 К000 - 147845-31 р. Правильно ли, что далее я формирую проводку по оплате Д000 К51 - 625165,67 р.? Остатки по 68, 69, 70, 71, 80 завела в корреспонденции с Д000 и по К000 остатки на 51 счете. Как и в описанных ситуациях, вспомогательный счет не закрылся, по К000 осталась висеть сумма, на нее 31.12.2010 г. делаю проводку Д000 К84. Прокомментируйте, пожалуйста. Большое спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|