Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.01.2007, 02:28   #1
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Закрытие года

Добрый день!

С выпиской и закрытием года разобралась, спасибо большое Вам за помощь!


А по поводу книги покупок и продаж:

Мы выставляем счета-фактуры за услуги по аренде. Когда открываю реестр документов за 2006 год, все с/ф сидят, все замечательно. А в книге продаж только одна счет-фактура висит. Остальные – не отображаются. Открываю эту счет-фактуру – там вижу галку «включить в книгу продаж». В остальных счетах-фактурах этой галки нет, но в прошлом месяце они и без галки попали в книгу продаж.

В справочнике контрагентов договоры должны иметь пометку об автоматическом формировании книги покупок – это есть.

И вот ломаю голову, не могу найти в чем ошибка.


В книгу покупок вообще ни одна счет-фактура за декабрь не вошла. Там у нас услуги, покупка ГСМ и ТМЦ. Опять же, в реестре документом все есть, а вот в книге ничего не отображается.



****Но проводки по НДС формируются отдельными документами 1С в конце отчетного/налогового периода - "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж".****

Напишите пожалуйста, что конкретно Вы имеете ввиду? Дело в том, что когда я хочу распечатать книгу покупок/продаж, я выбираю период и жму на «сформировать». Или Вы говорите о другом формировании?
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 08:25   #2
Модератор форума
 
Аватар для Helena
 
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Ставрополь
Возраст: 44
Сообщений: 804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Helena с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие года

Цитата:
Сообщение от Innoch
****Но проводки по НДС формируются отдельными документами 1С в конце отчетного/налогового периода - "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж".****

Напишите пожалуйста, что конкретно Вы имеете ввиду? Дело в том, что когда я хочу распечатать книгу покупок/продаж, я выбираю период и жму на «сформировать». Или Вы говорите о другом формировании?
Эта цитата касается комплексной конфигурации, а вы как я понимаю работаете в 1С бухгалтерия. Тогда для формирования книги продаж у вас везде должны быть проставлены галочки, а для того чтобы сч-фактуры попали в книгу покупок у вас 2-а варианта: 1. на каждый сч-ф делать документ запись книги покупок; 2. не делать зкп, но в сч-ф проставлять галочки на автомотическое формирование.
Помоему так, если я в чем-то ошиблась пусть меня поправят, просто сама я работаю в комплексной, а там другой учет.
__________________
Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала.(И. Гете)
Helena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 11:40   #3
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие года

Цитата:
Сообщение от Innoch
С выпиской и закрытием года разобралась, спасибо большое Вам за помощь!

В книгу покупок вообще ни одна счет-фактура за декабрь не вошла. Там у нас услуги, покупка ГСМ и ТМЦ. Опять же, в реестре документом все есть, а вот в книге ничего не отображается.

****Но проводки по НДС формируются отдельными документами 1С в конце отчетного/налогового периода - "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж".****

Напишите пожалуйста, что конкретно Вы имеете ввиду? Дело в том, что когда я хочу распечатать книгу покупок/продаж, я выбираю период и жму на «сформировать». Или Вы говорите о другом формировании?
1. Любопытства ради - что там было с выпиской?

2. Начиная с 2006 года в 1С:Предприятии 7.7, которым пользуюсь я, изменился порядок учета входного НДС (видимо, в связи с поголовным переходом на учет "по отгрузке"). Теперь в течение отчетного/налогового периода никакие проводки по НДС не формируются.

Зато в конце этого периода запускается специальный документ 1С, который сканирует все поступления ТМЦ и полученные услуги на предмет наличия в договорах отметок об автоматическом формировании книги покупок, а также наличии указания о поступивших счетов-фактур. Если такие находятся, то для каждого такого случая формируется проводка 68/19 <сумма НДС>.

Все эти проводки формируются одним документом под названием "Формирование записей книги покупок". Этот документ находится в общем меню (горизонтальное сверху) Документы==>Счета-фактуры==>. Поскольку все проводки типа 68/19 формируются одним документом, то они все будут одним числом - концом периода.

Кроме этих проводок указанный документ формирует множество вспомогательных проводок на забалансовых счетах, которые используются при выводе на печать книги покупок при нажатии кнопки "Кника покупок" в журнале "Счета-фактуры полученные".
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.01.2007, 14:39   #4
Модератор свободн.раздела
 
Аватар для Innoch
 
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Закрытие года

Цитата:
Сообщение от AlexVX
1. Любопытства ради - что там было с выпиской?

2. Начиная с 2006 года в 1С:Предприятии 7.7, которым пользуюсь я, изменился порядок учета входного НДС (видимо, в связи с поголовным переходом на учет "по отгрузке"). Теперь в течение отчетного/налогового периода никакие проводки по НДС не формируются.

Зато в конце этого периода запускается специальный документ 1С, который сканирует все поступления ТМЦ и полученные услуги на предмет наличия в договорах отметок об автоматическом формировании книги покупок, а также наличии указания о поступивших счетов-фактур. Если такие находятся, то для каждого такого случая формируется проводка 68/19 <сумма НДС>.

Все эти проводки формируются одним документом под названием "Формирование записей книги покупок". Этот документ находится в общем меню (горизонтальное сверху) Документы==>Счета-фактуры==>. Поскольку все проводки типа 68/19 формируются одним документом, то они все будут одним числом - концом периода.

Кроме этих проводок указанный документ формирует множество вспомогательных проводок на забалансовых счетах, которые используются при выводе на печать книги покупок при нажатии кнопки "Кника покупок" в журнале "Счета-фактуры полученные".

С выпиской, честно говоря, не знаю, что было. Сегодня зашла в программу, открыла реестр выписок за 2006 год, она сидела там. Может не обновила что-то, хотя вроде как обновляла страницу тогда...



Спасибо за помощь! Завтра попробую что-то сделать с этими книгами... замучилась уже :(
Innoch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие фирмы One Делимся опытом 5 28.12.2006 22:46
НДС по взаимозачетам с 2007 года Мария Сергеевна Общая система налогообложения (ОСНО) 3 27.12.2006 12:04
Подотчетные суммы зависли с 2005 года Nasty Общая система налогообложения (ОСНО) 21 14.12.2006 20:31
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 2007 года Маркиза Зарплата и кадры 1 06.12.2006 16:34
Учетная политика в середине года avercons Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 24.11.2006 00:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot