Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.11.2011, 16:54 | #1 |
Чертополох
|
НДС с ОС
Ведем раздельный учет НДС.
Приобрели ОС использоваться будет как в деятельности, облагаемой НДС, так и в деятельности необлагаемой НДС. При оприходовании НДС попадает в Д сч.19.01, а при формировании записи книги покупок Д68.02 К19.01 (т.е. к вычету идет). Так делает 1С 8.2 Но ведь сумма НДС не должна вся идти к вычету. Она должна распределяться (так же как и НДС с косвенных расходов) и часть идти просто в расходы. Как это всё сделать?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
28.11.2011, 17:41 | #2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: НДС с ОС
Йожык, привеет
НДС по основным средствам не распределяется автоматически. А почему ты хочешь в расходы? Часть суммы НДС включается в стоимость ОС, а часть принимается к вычету пропорционально доходам за месяц (облагаемым и не облагаемым НДС). Можно использовать документ Списание НДС (Покупка/ Ведение книги покупок). |
Сказали спасибо: | Entry (13.06.2014) |
30.11.2011, 12:26 | #3 | |||
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
но, похоже, это не мой случай Ну да, я именно так и хочу. Часть к вычету, а часть в стоимость и пусть оно вместе с ОС амортизируется. Т.е. части эти посчитать вручную? А как быть тем, что прога то автоматом НДС этот списывает (к вычету принимает) при заполнении книги покупок? Руками книгу править? В стоимость ОС его часть НДС тоже руками включать (типа Д01.01 К19.01)?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.11.2011, 16:48 | #4 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: НДС с ОС
Да
Цитата:
- Оформляешь покупку Дт 08.04 Кт 60; Дт 19.01 Кт60 - док.Списание НДС Дт 08.04 Кт19.01 - Принятие к учету |
|
Сказали спасибо: | Entry (13.06.2014) |
30.11.2011, 16:55 | #5 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
ага, т.е. док. Списание НДС будет на необходимую часть НДС, а остальное при принятии к учету (или при заполнении книги покупок) пойдет к вычету. Так?
тут еще такая заковырка, к вычету весь НДС принят в 3кв, а сея умная мысль (что надо бы не весь) осенила меня совсем недавно Можно ли просто часть НДС восстановить? мы это вот тут обсуждаем http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=599943#post599943
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
02.12.2011, 13:01 | #6 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
Правильно?
счет учета НДС - 19.01, а на вкладке Счет списания НДС - 08.04. Нужно ли указывать сумму без НДС?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
02.12.2011, 13:07 | #7 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
Ян@, сделала так, как ты реомендовала в посте №4
в стоимость НДС добавился, но в книге покупок - без изменений ((( И соотв. красным по сч.19.01 сумма пошла. Может там еще что-то сделать надо? или вручную книгу покупок править?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 02.12.2011 в 13:16. |
02.12.2011, 14:27 | #8 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
А что означает галочка в книге продаж "по реализации со ставкой НДС 0%", а в книге покупок "предъявлен к вычету НДС 0%" ?
в каких случаях там нужно ставить галочку?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.12.2011, 19:11 | #9 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: НДС с ОС
Да
Цитата:
Галка ставится когда есть операции, облагаемые НДС по ставке 0%. Формируется отдельный документ книги продаж (после подтверждения нулевой ставки НДС), затем и книга покупок для принятия к вычету НДС по ценностям, реализованным по ставке 0% (которые подтверждены). |
|
02.12.2011, 22:16 | #10 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
а если никаких доп. листов, а просто корректировка?
Кстати, в чем принципиальная разница? на сумму, включаемую в стоимость ОС?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
04.12.2011, 15:34 | #11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: НДС с ОС
тогда галку не ставишь - корректировка пройдет текущим периодом.
чет не поняла, разница между чем и чем? ну да, там должно автоматом заполниться. |
04.12.2011, 21:34 | #12 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
между корректировкой декларации с доп. листами и без оных. И там и там корректировка. "А если нет разницы..." (с) реклама
вобщем буду на работе - сделаю, а остальные вопросы - так, для общего развития )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
05.12.2011, 12:39 | #13 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
про разницу (доп. листы) понятно
если делаем доп.листы, то исправления происходят в текущем периоде. Ну, а т.к. мне надо предыдущим периодом, то галку "запись доп.листа" не ставлю Ян@,
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
05.12.2011, 20:38 | #14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: НДС с ОС
Исправления происходят в текущем периоде только по бухг.учету. Если ставишь галку "запись доп.листа", то рядом указывается корректируемый период (3 кв. например) ... т.е. мы исправляем прошлый период; тогда и корректирующая декларация по НДС формируется автоматически.
|
05.12.2011, 22:45 | #15 |
Чертополох
|
Re: НДС с ОС
ааа, "вон оно чё, Михалыч" (с) Наша Раша
ну дык я ручками сформировала, мне ж не трудно )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|