Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Veselenochka,
Ситуация такая: с покупателем ведем расчеты и в рублях, и в валюте. Оплата по факту. Соответственно выходят разницы при получении денег и на конец месяца. Эти разница программа вносит в Акт сверки. Я принудительно убираю их и мы с покупателем выходим на одну сумму. Правильно? Но в оборотке они остаются. Если покупатель с нами рассчитается полностью по акту сверки, то в оборотке будет висеть задолженность по разницам. Куда их деть?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|