Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
так не получится
![]() почему задним числом? сейчас и учитывайте, только вот проблемка будет в прошлым периодом - там у вас по факту расход занижен на сумму ндс..вы же списали стоимость этого товара на расходы? или еще нет?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
И я не понимаю как я могу это сделать.. Ведь этот Акт выполненных работ от них я учла 28.06., а счет-фактуру 12.12.. Как?!?! ![]() и расход занижен получается, да.. списала все.. сшитый ими товар продан давно.. значит что получается всей кучей счета-фактуры от них учесть как-то в 4-м квартале, декларации по НДС за 2-3 кв. не трогать, а уточненку по прибыли делать тогда за 2 и 3 кварталы?? о ужас. Veselenochka, спасибо! Вот они некоторые ИП к отчетности к сожалению относятся без нужной внимательности, а потом разбирайся..
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|