Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! У нас торговая организация ООО,мы на ОСНО. Такая ситуация. Наш покупатель "Машина" должен нам 240 руб., а мы должны нашему покупателю "Судно" 286 руб.Могу ли я сделать взаимозачет или я не имею права,ведь это считается две разные организации и,я не знаю,должны они друг другу или нет?
И ещё,знаю,что бухгалтера избегают взаимозачет,так как есть нюансы с НДС. Что за нюансы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Теоретически организация "Машина" может заплатить свой долг перед вами на р/с ООО "Судно" в счет уплаты вашего долга.Только нужно будет составить трехстронний Акт взаимозачета.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Для этого нужно сначала Машине написать письмо: просим задолженность по такому-то договору за то-то в сумме 240 руб. перечислить в пользу нашего контрагента по следующим реквизитам..., и далее реквизиты Судна. Также в Судно надо написать письмо: просим засчитать оплату от Машина в счет наших взаиморасчетов по договору такому-то, приложить платежку от Машины. Далее с Судно и с Машина по отдельности составить акт сверки взаиморасчетов. Трехстороннего взаимозачета здесь не будет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот и хорошо,это я переусердствовала,между Машиной и Судном нет никаких обязательств.
![]() Не они друг с другом будут делать,а вы по-отдельности с каждым из них.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]()
А у меня ситуация немного другая. Для нас контрагент является и покупателем и поставщиком, так получилось что образовалась и дебиторская и кредиторская задолженность в виде денежных средств (ну т.е они нам аванс оплатили и мы им аванс оплатили). реализации ни какой не было. можно ли сделать взаимозачет по этим суммам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]()
а ну да, вообще закружилась голова перед отчетом, ну если честно это две наши организации я просто не знаю что делать, с ндс с авансом получается обе должны будут заплатить ндс с авансов. А если не буду возвращать деньги, то можно провести взаимозачет ? ведь реализации не было.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Смотря как рассматриваются эти деньги. Если они были перечислены под какую-то реализацию, но она не состоялась, договор расторгнут и обязательство прекращено путем возврата/зачета, то НДС с аванса не будет, если это в одном периоде произошло.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|