Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.01.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Форумчане подскажите. Я бухгалтер начинающий, так что если не очень понятно выражусь отнеситнсь с понимание. Просмартиваю оборотку по сч. 60.1, 60.2, 62.1, 62.2. Там так сказать бардак твориться. Дело в том, что со многими контрагентами происходит обмен продукцией. Я проводками перезакрывала счета, в соотв. с актом сверки (там точно правильно, слежу за этим). Также закрыла между собой счета 60.1 и 60.2. Глав бух посмотрев на все это дело сказала, что каждая проводка должна быть документально подтверждена. Даже Дт. 60.2 Кт 60.1. Что все эти проводки нужно удалить.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
всё интересно
|
![]()
На каждый обмен делаю акт взаимозачета, подписываю его и на основании данного документа провожу корректировку задолженности (кредиторской и дебиторской по двум договорам с этим контрагентом) в программе. Так что получается, что все взаимозачеты в программе подкреплены документальными актами взаимозачета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
всё интересно
|
![]()
А чтобы закрылись 60.1 и 60.2 (62.1 и 62.2) здесь приходится иногда просто проверить хронологию ввода документов в программе по каждому контрагенту и некоторые операции перепровести, чтобы произошел автоматический зачет предоплаты (и одинаковые суммы не болтались в ОСВ по дебету одного субсчета и кредиту другого субсчета.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|