Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#301 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]() Пункт "Раскрытие информации о налоге на добавленную стоимость в отчете о движении денежных средств" Прочие поступл-платежи, конечно))) Последний раз редактировалось oksana_k; 01.03.2012 в 12:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#303 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я когда Ваше письмо искала - наткнулась - читала, читала - ничего не поняла...
За письмо -спасибо! - с НДС понятно только по какой строке, остальное пока что неясно, ни как сворачивать, ни нужна ли МП эта головная боль.... в прошлом году, в том письме, что я дала, хоть как-то нас упомянули....тут же - проигнорировали((( |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#305 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
отправила сейчас через контур бух отчетность по фирме
в итоге ушло: баланс, отчет о прибылях и отчет об изменении капитала пояснит записку(вернее, пустой бланк) контур дал удалить. распечаталась вся эта фигня на 15 листах... ну посмотрим, что скажет фнс... еще по одной фирме по почте отправлю так же.. это какая-то лотерея, а не сдача отчетности ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 04.03.2012 в 13:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#308 |
ромашка =)
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#311 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а вот его не отправила. я заполнила только баланс и отчет о приб, выгрузила в контур, контур стал ругаться что капитала нет, заполнила его и отправила.
по второй форме заполнила ДДС ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#312 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
А в пояснительной записке(приложение№3?) надо написать наименование фирмы, ИНН и т.д., заполнить эти таблицы, а подпись и печать там должны быть? И надо ли мне там объяснять, что строка 4500 не сходится со строкой 1250 баланса из-за влияния курса валют?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#314 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
В пояснительной записке по форме 5 реквизиты фирмы не указываются, также она не заверяется печатью. Если вы обратили внимание, ни одна из форм печатью не заверяется. Печать ставится только на титульном листе и в нем же указывается количество прилагаемых форм.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#315 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Youlia, спасибо, а то уже самодеятельностью занялась. Просто заполняю эти таблицы и распечатываю. Скрепляю отдельно. В налоговой сегодня сказали сдавать ВСЕ, включая пояснительную записку.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#316 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#317 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
У меня вот еще вопрос-я так смело выплаты по 71 счету в ОДДС поставила в прочие расходы. Но ведь директор платит поставщикам, потом предоставляет чеки, делаем авансовый, выплачиваем ему по авансовому. Или это в оплаты поставщикам надо?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#318 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Согласно своей учетной политке я не создаю резервов. С 01 января 2011 года - создание резервов- это не элемент выбора, а я его должна создавать в обязательном порядке.... (если правильно поняла...)
с 01 января 2011 года я не создавала резервов - по сомнительным долгам - по ТМЦ - по отпускам но списывала в 2011 году - сомнительные долги - 3 года прошел срок исковой давности - продавала товар ниже себестоимости - не ликвидный - есть отпуска не отгулянные за 2009-2010г - которые тоже должны попадать в резерв. С отпусками я более менее разберусь... выведу этот резерв. Как быть с ТМЦ и сомнительными долгами? Можно ли в 4 кв 2011 года показать создание резервов по сомнительным долгам и его исполнение? |
![]() |
![]() |
![]() |
#319 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
Но у меня в Учетной политике прописано, что я создаю резерв по НУ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#320 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Значит 4м кварталом делаю проводку Дт 91 Кт 63 - 100 руб 100 штук товара Из этих 100 штук 25 штук продаю в 2011 году Дт 63 Кт 91 - 25 руб 25 штук товара - такая должна быть проводка? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|