Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Silent, бухучет ведется по начислению, а не по оплате. Т.е. доход признается в тот момент и в таком объеме, в котором начислен расход. Т.е. когда вы начисляете аренду за декабрь 26 60 1500, в этот же момент делаете списание с 98-го: 98 91 на 1500.
Штрафы выделяются в аналитике к 99-му. Аренду относите на убыток, если выручки не было, то можно сразу в Дт 99 списать. 26-й счет не должен иметь остатка на конец периода. Если выручка была, то сначала на 90.8 - управленческие расходы, а сформированное сальдо по 90-му уже в 99 списывать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 229
Спасибо: 0
|
![]()
Так у меня же упрощенка :-)
Но проводка-то Д60 К51 3000 Уплачена арендная плата за декабрь и январьтак и останется, т.к. фактически заплачено за 2 месяца. Получается, что долг будет на 60 счету висеть? Ну да, он на 90 и потом на 99 списывается в конце месяца Вот! Но нигде не видел какие аналитические счета выделяются. Какие самые распространенные к 99? 1С автоматически их заводит? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|