Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.05.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился своим опытом, если сталкивались с такими ситуациями:
В 1 квартале 2012 года обнаружилась ошибка в выставленных объемах выполненных работ Заказчику за 2011 год (выставили услуг на большую сумму, чем надо было), в связи с этим были сделаны проводки: Дт91.2 «Убытки прошлых лет» Кт62.1 – откорректировали выручку; Дт68 Кт91.1 «Прибыль прошлых лет» – восстановили НДС. Таким образом сальдо по счету 62 оказалось кредитовое, поскольку услуги на момент корректировки были оплачены полностью. Так вот, при составлении Баланса данную сумму необходимо перенести на счет 62.2 «Авансы полученные», начислить НДС и отразить в составе строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность» «Авансы полученные» или отнести с 62.1 на счет 76 и отразить по строке «Прочие кредиторы»? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|