Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Возраст: 38
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Возник вопрос: если мы производим машину и доставляем её заказчику, перегон осуществляет наш водитель, затраты на командировку относим на 44.2 "Коммерческие расходы" верно ли? Или правильнее будет относить на счет 20 "Производство"??? Подскажите кто с этим сталкивался???
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Чтобы не создавать новую тему, решила написать вопрос сюда. Сотрудница принесла почтовый чек на отправку письма с уведомлением. Продажа марок 39,75 С прост. увед. 12,00 НДС - 2,16 Итого - 53,91 В авансовом отчете (1С 8,2) это как заполнять - 2 строками? Вкладка прочее: 1. Почта/номер/чек/галка счф/содержание - почтовые услуги/сумма - 14,16/НДС - 2,16? 2. Почта/номер/чек/номенкл. - марки/содержание - почтовые услуги/сумма - 39,75/без НДС? Так, или я что то путаю? Спасибо за ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|