Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Всем форумчанам доброго времени суток
![]() Помогите разобраться в ситуации. Мы организуем конференцию в октябре, для привлечения клиентов на конференцию был заключен агентский договор, по которому агент действует от своего имени. В сентябре от агента получен отчет агента и денежные средства на расчетный счет за минусом вознаграждения. Какие проводки должны были быть сделаны? По агентскому отчету: Д-т К-т Содержание 97 76-5 Начислено агентское вознаграждение (используем счет 97, т.к. мероприятие будет проходить в след. налоговом периоде в 4 кв.) 19 76-5 Отражен НДС по агентскому договору 68-2 19 Принят к вычету НДС по агентскому договору А вот как быть с проводками по поступлению денежных средств? Сейчас все выглядит так, но я понимаю, что это не верно Д-т К-т Содержание 51 76-5 Поступили деньги на р/сч от агента за минусом агентского вознаграждения 76АВ 68-2 Начислен НДС с полученной суммы (но сумма аванса не правильная, т.к. это поступление уже за минусом вознаграждения)... Подскажите, пожалуйста, как быть? Должна ли быть проведена реализация в сентября, ведь само мероприятие проходит в октябре? Или признаем доходы и расходы согласно отчета агента в отчетном периоде?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
Цитата:
что именно написано у вас в агентском договоре? что является подтверждением выполнения услуг агентом и непосредственно ваших услуг?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 22.09.2012 в 17:42. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
да
Цитата:
да, я имела ввиду реализацию наших услуг Предмет договора: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение разместить информацию о мероприятии на веб-ресурсе и осуществить от своего имени прием платежей от физ. и юр. лиц, которые будут поступать в качестве оплаты за участие в мероприятии.
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
с целью подтверждения того, что Агент выполнил поручение Принципала, Агент составляет и передает Принципалу отчет агента.
Отчет агента готовится два раза в месяц, а именно каждого 15 и последнего числа месяца. Агент перечисляет остаточную сумму (за минусом вознаграждения Агента) на счет Принципала в течении 14 дней с момента предоставления Агентом отчета Принципалу.
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Галюнька, насколько я понимаю, тут возможно 2 варианта
1. списать агентское вознаграждение на расходы в текущем периоде, выручку от проведения конференции , естественно, провести в октябре 2. выручку и агентские провести октябрем, используя 20 счет.. вы его используете? у вас это основной вид деятельности?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Цитата:
меня сейчас интересует вопрос как правильно отразить поступившие деньги от Агента, он их перечислил за минусом своего вознаграждения... Т.к. это аванс для нас, надо начислить НДС....
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() ![]() Цитата:
утверждение отчета агента и его принятие в расходы - это разные вещи сумму отплаты за ваши услуги вешаете на 62 (76,5), потом взаимозачетом закрываете с 60 счетом, на котором у вас возникнет кредиторка по агентскому вознаграждению
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
свои услуги вы как будете закрывать? через агента или напрямую с покупателями?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Например, по отчету агента:
агентское вознаграждение 1000, принято оплаты за участие в конференции на 10000 перечислено принципалу на р/сч принципалу 9000 за минусом вознаграждения в учете у принципала какие проводки?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Галюнька, отчет агента подтверждает, что агент выполнил свои обязательства по сбору денег у покупателей и перечислил их вам
кроме этого, после проведения вами конференции, вы должны выставить ее посетителям акт об оказании услуги. этот акт кто будет подписывать? со стороны покупателя?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
подписывать будет агент
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
сентябрь
поступление отчета агента вознаграждение агента 20(26) 60 19 60 51 62 поступление денег от агента за покупателей 76 68 начислен ндс с предоплаты 60 62 зачетом закрыть сумму долга перед агентом октябрь 62 90 отражена выручка 62 62 зачтен аванс 68 76 зачтен ндс с аванса вроде так..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
ДЕНЬГИ НА Р/СЧ ПОСТУПАЮТ ЗА МИНУСОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я помню. поэтому есть такая проводка:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
а что эта проводка нам даст? авансовый НДС же мы не начислим по ней?
![]()
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ндс вы начислите по вот этой проводке:
и то, после того, как отразите на 62 счете полную сумму аванса, учитывая кусок, отхваченный агентом ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Извините, но я не допонимаю...
давайте разберем на примере Цитата:
Д-т 20 К-т 76.5 847 р. Д-т 19 К-т 76.5 153 р. Поступило на р/сч от агента Д-т 51 К-т 62.2 9000 р. Д-т 76.АВ К-т 68 1373 р. Дальше Вы предлагаете сделать закрывающую проводку Д-т 76.5 К-т 62 1000 р. или ее делаем перед поступлением денег на р/сч? а потом выписываем общую сч-факт на аванс на 10 000 р.?
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
скорее одновременно, потому как авансовый с/ф нужно выписать на полную сумму - на 10 000
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|