Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Наша рекламная компания оказала услуги иностранной организации. Сумма прошла в книге продаж с НДС=0.
В стоимость нашей услуги, в том числе, входила раздача подарков. Подарки закуплены нами в России, следовательно, есть счет-фактура с НДС = 18%. Имеем ли мы право в этом случае ставить НДС за подарки в зачет?
__________________
Знаний лишних не бывает ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|