Цитата:
Сообщение от Лориккк
А по поводу корректировки в текущем квартале можно поподробней  ?
То есть 3ий квартал можно вообще не трогать? Или я неправильно поняла?
|
В программе делаете сторно первичной реализации, в доп лист книги продаж за 3 квартал вносите первичную с-ф со знаком минус, она у вас пройдет в октябре и проводки будут в октябре, но декларация и доп лист будут считаться за 3 квартал. Налог на прибыль можете не уточнять(это в случае, если у вас убытки, если прибыль, то по итогам 9 мес. считаются авансовые платежи за 1 кв-л след.года, тогда лучше сдайте корректировку)