Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.11.2012, 15:49   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Строительство. Прошу совета.

Добрый день!
Сижу в ступоре. В сентябре был подписан акт (КС) о выполненных работах (мы подрядчики) Естественно, данный акт был учтен во всех налоговых декларациях и балансе. Сегодня мне приносят Кс под тем же номером, но на новую сумму и уже датированный октябрем. Прежний акт заказчик просто не принял к учету(переделал) плюс наши экземпляры нам не отдал, соответственно оплачивать не будет, а нам вовремя не сообщил. Вся отчетность сдана. Что делать?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 16:12   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

такое постоянно происходит. надо каждый квартал сверяться.. теперь -уточнёнка...
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 16:14   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

можно сделать, но не совсем правильно -оставить как есть, доход учли раньше, налоги тоже заплатили раньше... сразу оговорюсь, что это не правильно, если сумма не большая - яб оставила как есть. в любом случае решать вам.
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.11.2012, 18:04   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Balyakina я вот тоже склоняюсь к последнему варианту(хоть это и не правильно, понимаю что нарвусь, наверно, на штраф в случае проверки).
А технически в программе надо провести этот акт в этом квартале на сумму уменьшенную на сентябрьскую? Тогда может на первичке (акте) сделать какую-нибудь пометку, типо часть суммы была учтена в сентябре по причине поздно выявленной ошибки?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 20:30   #5
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
Balyakina я вот тоже склоняюсь к последнему варианту(хоть это и не правильно, понимаю что нарвусь, наверно, на штраф в случае проверки).
Если вдруг будет проверка (может быть выездная), то за 4 квартал вам могут НДС доначислить по правильному акту с полной суммы, а 3 квартал могут оставить как есть, если сами не станете его уточнять,но пока будет камералка по уточнению, придется НДС заплатить, да еще и штраф могут выписать. Лучше не рискуйте, а сдавайте уточненную декларацию с пояснением.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 08:39   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Честно говоря, я даже не представляю как сдавать уточненку. то есть получается надо уточнять НДС, налог на прибыль и баланс? А сами пояснения в какой форме писать и где (я отправляю через СБИС)?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 08:42   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Плюс прибыль минимальная, значит нужно будет еще и расходы уменьшать, чтобы в убыток не уходить?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 09:34   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
Честно говоря, я даже не представляю как сдавать уточненку. то есть получается надо уточнять НДС, налог на прибыль и баланс? А сами пояснения в какой форме писать и где (я отправляю через СБИС)?
Баланс не уточняется только НДС и Налог на прибыль
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.11.2012, 10:15   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для polly_ly
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Самара
Сообщений: 369
Спасибо: 7
Отправить сообщение для polly_ly с помощью Skype™
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Лориккк, ппосле подписания акта КС-2 и сдачи работ заказчику Вы списываете расходы. А по справке КС-3 (без подписания которой работы не являются закрытыми) Вы начисляете себе доходы. До подписания КС-3, КС-2 можно переигрыть хоть миллион раз, главное доп. соглашениями к договору это закрепить. Вам заказчик КС-3 первоначальную подписал?
polly_ly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:18   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для polly_ly
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Самара
Сообщений: 369
Спасибо: 7
Отправить сообщение для polly_ly с помощью Skype™
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

И вообще, что у Вас в договоре с Заказчиком написано?
Думаю косяк Ваш а не Заказчика. Не начисляй доход по, пока его не подтвердишь документально!
Исходя из этого, за прошлый квартал не надо было начислять доход по данному договору. Сдавайте уточненки по НДС и Прибыли, пишите письма с объясненимя о занижении дохода в корректирующих декларациях.

Последний раз редактировалось polly_ly; 02.11.2012 в 10:22.
polly_ly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:24   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для polly_ly
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Самара
Сообщений: 369
Спасибо: 7
Отправить сообщение для polly_ly с помощью Skype™
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

И раз Заказчик Вам не подписал Ваши экземпляры и не отдал, откуда у Вас появилась уверенность что работы сданы?
polly_ly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:33   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

так заказчики в 50% случаев к 20-му числу не отдают подписанные КС-ки, это строительная практика.. вот и сверяемся как можем, устно в основном.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:42   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для polly_ly
 
Регистрация: 17.03.2011
Адрес: Самара
Сообщений: 369
Спасибо: 7
Отправить сообщение для polly_ly с помощью Skype™
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Ну не знаю, стройка это вам не партию детских лопаточек продать, или в двадцать песочниц песка завести. Я никогда до конца не уверенна в стоимости работ, пока подписи Заказчика не увижу на КС-3. Зачем доходов себе начислять, если их фактически еще и нет.
А автору вопроса либо удалить из программы эту реализацию и перепровести все, либо текущим кварталом корректировку реализации делать. Без уточненок не обойтись, имхо.
polly_ly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 11:07   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Цитата:
Сообщение от polly_ly Посмотреть сообщение
И раз Заказчик Вам не подписал Ваши экземпляры и не отдал, откуда у Вас появилась уверенность что работы сданы?
Я еще только начинающий бухгалтер, начальник сказал, что все будет оплачено и подписано - я сделала. Впредь буду умнее)))

А по поводу корректировки в текущем квартале можно поподробней?
То есть 3ий квартал можно вообще не трогать? Или я неправильно поняла?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 14:02   #15
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Строительство. Прошу совета.

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение

А по поводу корректировки в текущем квартале можно поподробней?
То есть 3ий квартал можно вообще не трогать? Или я неправильно поняла?
В программе делаете сторно первичной реализации, в доп лист книги продаж за 3 квартал вносите первичную с-ф со знаком минус, она у вас пройдет в октябре и проводки будут в октябре, но декларация и доп лист будут считаться за 3 квартал. Налог на прибыль можете не уточнять(это в случае, если у вас убытки, если прибыль, то по итогам 9 мес. считаются авансовые платежи за 1 кв-л след.года, тогда лучше сдайте корректировку)
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot