Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Посмотрите Анализ счета, какой счет идет по Кт, поймете куда она по Кт уходит, дальше смотрите Дт счета на который она попадает, раз у вас сальдо по 20 пустое на конец м-ца, куда-то же она уходит
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna,
Цитата:
К 20 и 26 Д 51, 60, 68 Осталось немного сальдо, потому что зарплату выплатили в октябре. Все ли нормально? ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
AlexT, наверное наоборот 20 и 26 по дебету, а 51,68 по кредиту. А 60 счет у вас как с зарплатой связан?
Может быть вы все таки попробуете изменить номенклатурную группу в способах отражения з/пл, хотя бы просто основную поставьте. Мне кажется поэтому у вас 20 и не закрывается |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
AlexT, Вот моя аналитика по 70 счету, 26 счет я не использую вообще, зарплату перечисляю на карту. По Дт там 60 счет и близко не стоит, что у вас он там делает ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Т@тьян@,
У меня там стоит "Основная номенклатурная группа", пробовал менять. Если оставить пустой - при закрытии месяца программа ругается на пустое значение в номенклатурной группе. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna,
Цитата:
![]() А вот за 1 квартал: ![]() В интернете нашел вот такой текст: "В случае учета расчетов по зарплате в этой программе, совмещения видов деятельности на общей системе налогообложения и с особым порядком и начислена зарплата, расходы по которой относятся ко всем видам деятельности, тогда при проведение документа "Начисление налогов <взносов> с ФОТ" ошибочно формируются проводки в дебет счета 91.02 по статье "Расходы по уплате страховых взносов" для накопительной и страховой части трудовой пенсии." Дата публикации: 21.01.2011 17:08:10 Мне кажется все-таки это программная ошибка. Ведь в "Начислении налогов с ФОТ" все прописывается правильно (налоговая база, сумма ФСС, ПФР и пр.), именно ошибка в Дт-Кр. Наверное, это из-за совмещения 20 и 26 счетов. Дождусь 6-7 ноября, может до этого срока выйдет исправленное обновление, но все равно в 2х недель после сдачи декларации нужно сдать уточненку, чтобы решение не успели накатать, в крайнем случае - ручками забью. С Нового Года перейдут на версию 8.3. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Т@тьян@,
Цитата:
60 счет - за февраль за наших работников зарплату выдала другая фирма, т.е. была одна организация, стало 2, карточки работников от той организации. В то время у нас не было еще расчетного счета и денег. Т.е. фактически дали аванс. Счет 70 появляется во 2 квартале, т.к. за февраль в начале марте зарплату выдала другая организация (60 счет вместо 70), а за март в начале апреля наша (уже 2й квартал). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
В интернете видел много веток про проблему как у меня, только совмещенное НО (ЕНВД). Видимо 2 кого работники по 20 и 26 счетам проходят зарплату считают в ЗУП.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
AlexT, то что я ничего не понимаю в 1С8,это неоспоримо.НО,как может зарплата ,выданная работникам одной организации присутствовать в учете другой да еще и в корреспонденции с 60 счетом (счет учета расчетов с поставщиками).
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда,
Похоже у меня бардак в базе 1С ) В феврале ввели вручную операцию: Д 70 К 60.02 за зарплату от другой организации. Напишите, пожалуйста, как нужно было провести, по каким счетам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Эта организация является как поставщиком, так и покупателем, но поставляет намного меньше, чем покупает, у него большая задолженность.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
AlexT, не могу сказать,никогда с такой ситуацией не встречалась.По-моему даже взаимозачет нельзя в этом случае сделать.Они что,просто перевели деньги на карточки ваших сотрудников?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда,
Да. Раньше все эти сотрудники работали в той организации. Мы не могли им перевести деньги - у нас не было расчетного счета, денег, соглашения с банком о перечислении денежных средств на зарплату... |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Пока пробую действовать от "противного".
Пробовал: Везде, где статья затрат оплата труда (а именно в способах отражениях зарплаты в регл. учете и статьи затрат на оплату труда) заменил на материальные расходы - ничего не поменялось. У нас не было мат. помощи, только больничные и отпуска. Их суммировал вместе с зарплатой. Если подскажите, где еще можно что-либо поменять, чтобы вычислить где глюк программы - буду рад ) |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
AlexT, попробуйте создать новый Способ отражения з/платы (именно с 20 счетом), и в основных начислениях выберите этот способ. Все таки меня смущает, что у вас оба субконто стоят Оплата труда (я смотрю скрин во 2 посте)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
![]()
Всем спасибо!
Получилось! Сделал все в ЗУП, в настройках БП указал, что учет зарплаты ведется в сторонней программе. Пришлось удалить все, что есть в БП - "Зарплата - Начисление зарплаты", а также в "зарплата - начисление налогов с ФОТ". Там сейчас пусто. Видимо все считается в ЗУП. Сейчас проверяю. По счету 91.02 только расходы на услуги банка. Пока огорчают 2 момента: по 69 счету конечное сальдо по кредиту итого пусто, хотя "внутри" имеется сумма (3032,19). ![]() по счету 70 один и тот же работник занимает "две строчки". ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|