Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как учитывать расходы за товар, купленный для перепродажи, реализованный (отгруженный) покупателю, оплаченный поставщику?? Учитывать расход на момент отгрузки покупателю или все-таки на момент получения оплаты данного товара покупателем? Вся в сомнениях...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
А оплата покупателем (моим покупателем, которому я отгрузила товар) является обязательным условием для признания расходов? Просто в НК не прописано, что именно является моментом реализации - отгрузка или получение оплаты по этой отгрузке.
Прост хотелось бы знать, как учитывают опытные этот момент... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Момент реализации это дата реализации товара покупателю/отгрузка,а момент оплаты покупателем-это дата поступления на р/с денежных сумм в виде оплаты за уже отгруженный товар ( или в виде аванса за еще неполученный товар).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е., я признаю расходы (оплаченный товар поставщику) в момент, когда проведена накладная на реализацию этого товара моему покупателю. Правильно поняла?))
Просто страсть как не хочется иметь спорные моменты с налоговой) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Изо_Льда, пожалуйста,обращайтесь еще
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
Подскажите, как быть в такой ситуации: в прошлом квартале ИП УСН(дох-рах) отгрузил товар покупателю, расходы за товар признал(т.К. оплатил и отгрузил). А в этом квартале покупатель вернул товар. Теперь сторнировать расходы в книге дох-расх? Этим кварталом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|