Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Получается в них мы отражаем купленный и проданный товар по безналу. А вот в КУДиР когда нас консультировали нужно отражать проданный товар еще и за наличку. Вот поэтому то мы и застряли на этом вопросе. Пол года пытались разгадать как ее заполнять, в итоге так ничего и не выяснили. =( |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]()
Тогда будете отражать в КДиР доход полученный от покупателей по безналу и наличкой, т.к. торгуете моторными маслами. Вас правильно проконсультировали. Поэтому я и предложила Вам вести в "1С: предприниматель".
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Цитата:
Покупаем масла мы также по безналу,т.е. имеется счет на оплату, товарная накладная и счет-фактура. Те операции которые мы проводим по безналу отражаем в книге покупок и книге продаж соответственно. А вот операции по продаже за наличку нужно Отражать в КУДиР. Вот такая форма КУДиР у нас Видите в чем вся непонятность-получается нужно разносить не документ, а непосредственно сам купленный и проданный товар. Но хоть и номенклатура у нас небольшая, это сделать мы все равно не можем. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
Они КДиР вообще не ведут. ![]() Последний раз редактировалось ptihka; 08.12.2012 в 11:09. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
[QUOTE=ptihka;764694]Товар, проданный за наличку, нужно тоже отражать по книге продаж и соответственно в КДиР, НО за весь день выписывать можно 1 с/ф. Форму КДиР я веду такую, которая у Вас в ссылке.
Т.Е. получается то, что мы продаем за наличку-в конце дня оформляем счет-фактурой и заносим это в книгу продаж? И так каждый день да? А вот вы как разносите в КУДиР-по окончании дня суммарно продажу по каждой номенклатуре? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|