Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.02.2013, 17:51 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли подписывать акт сверки расчетов с контрагентами (при проведении годовой инвентаризации), с которыми на конец периода нет задолженности, ну то есть ни они нам, ни мы им ничего не должны. Спасибо. |
04.02.2013, 14:52 | #3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Re: Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.
Подскажите пожалуйста, насчет акта сверки. Что то моя голова запуталась.
Если в нам должны, то мы пишем себе сумму в дебет, а если мы должны, то в кредит? Вот например: 10.01.12г - реализация; 26.01.12г.- оплата покупателя по этому договору. В акте сверки мы пишем: Д(10.01.12)сумму К(26.01.12)сумму. А если нам заплатили аванс, а реализации нет, то только в кредит сумму аванса? Помогите пожалуйста, что то я совсем запуталась. Как 3,6 лет дома посидела в декрете, так все с нуля и начинаю. Все забыла. Опыта совсем мало. Заранее Вам благодарна |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.02.2013, 14:58 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Re: Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.
Если ВЫ сверяетесь с покупателем, то тогда суммы реализации будут ставиться по дебету, а оплаты по кредиту в сверке расчетов.
Аванс - это оплата - значит по кредиту. Реализация в дебет сверки встанет в том периоде, кодга она реально будет и ВЫ выпишете ТОРГ -12 и сч/ф. |
Сказали спасибо: | Леночек78 (04.02.2013) |
|
|