Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]()
*Наталия*, что всё? вы должны были сформировать затраты на 20 счете, затем принять к учету готовую продукцию Д43 К20 раз это у вас из одной номенклатуры, а затем уже Д08 К43 принято оборудование на учет в качестве ОС. НДС не начисляется. Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд облагается НДС только в том случае, когда расходы на приобретение этих товаров (работ, услуг) не уменьшают налогооблагаемую прибыль (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ).
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | *Наталия* (20.03.2013) |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
ГЛБ, Можно я еще вопрос Вам задам. Я сейчас все затраты собрала на 20-м счете. Оприходовала готовую продукцию на склад (я приходую по продажным ценам без НДС). Сделала проводку Дт08Кт43. А при закрытии месяца у меня осталась незакрытой сумма затрат, которые распределяются документом закрытие месяца. Получается, что я могу стоимость этого основного средства только после закрытия месяца сформировать и перевести на счет 08 уже в следующем месяце. (Это я еще 2012 год никак не закрою).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | *Наталия* (20.03.2013) |
![]() |
|
|