Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Lady Anna, я продолжаю не понимать,почему вы должны что-то менять в своем учете,если в бухгалтерии контрагента хотят что-то "перекинуть" со счета на счет.И что они увидят,если вся сумма задолженности будет у них на одном счете ,им вследствие такой перекидки будет понятнее,сколько вы должны именно за аренду?!
В крайнем случае,у себя в программе(но это 1С7.7!) ,возможно, провела бы авансовый платеж за демонтаж или так, как уже написала,по отдельному договору,чтобы выделить эту сумму,либо вообще провела через счет 76.5,отдельно от платежей за аренду.Все это мое ИМХО Может быть кто-то лучше разобрался в вашей ситуации и подскажет что-нибудь более правильное и полезное,подождем ![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана Владимировна 9 (24.04.2013) |
![]() |
#2 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() я им объясняю, что не могу взаимозачет сделать да и смысла нет, они послушают и кладут трубку, а потом через несколько дней звонят снова и начинают просить ![]() И я думаю, может сдаться... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|