Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
Да |
![]() ![]() ![]() ![]() |
151 | 64.53% |
Нет |
![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 16.67% |
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 17.52% |
Не собираюсь |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.28% |
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#641 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
камеральщики тоже делают запрос в банк по движению ден.средств
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#642 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
не уверена что все и по каждой камералке))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#643 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
у нас когда НДС камералят, всегда запрашивают движение, мне девчонки звонят с банка и предупреждают, что запрос прислали с налоговой
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#644 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у нас и камералить-то не всегда успевают, не то что выписки запрашивать))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#645 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
KarinaB5, зачем Вы спрашиваете, что делать, если собираетесь сделать по своему?
Если деньги пришли одним платежом, то тогда в любом случае будет ошибка, или в плюс или в минус. Учитывая малость суммы, можно просто наплевать. Найдут- сказать "Ой! Ошиблись" и заплатить пени. Не найдут - аванс не реализация, в декларации по прибыли не высветится. Главное потом к вычету принять ту же сумму.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#646 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
И платежи по банку тоже????
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#647 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Да я просто не знала как исправить, просто мне сказали, что нет нечего страшного и можно во 2 квартале зачесть)
Банк нет. проводим все во время) Спасибо большое всем за ответы) |
![]() |
![]() |
![]() |
#648 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 33
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
привет всем. кто знает, как правильно делать? НДС на возмещение подавать в налоговую по оплате, или по выставленному счету. ( : мы продали, пол года назад, но нам еще не отплатили. включать эту сумму НДС в книгу продаж или нет?)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#649 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#650 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
НДС к уплате в ообщем случае считается как разница между НДС по реализации и НДС,предъявленным поставщиками,а возмещение получается тогда,когда НДС от поставщиков больше,чем НДС по реализации.
На мой взгляд,уже полгода назад и надо было включать НДС по реализации в книгу продаж,только непонятно,о каком возмещении НДС идет речь ![]() Вы написали бы поподробнее,кому продавали,у кого покупали и как получилось возмещение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#651 | |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#652 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Адрес: Амурская область, " село с самой прекрасной природой "
Возраст: 33
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо..................
|
![]() |
![]() |
![]() |
#653 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Хотела уточнить следующий вопрос: если мы оплатили субподрядчику в этом квартале, а актами закроется только в следующем-могу ли я взять эту сумму к минусу в этом квартале, сделав счет фактуру выданную на аванс? |
![]() |
![]() |
![]() |
#654 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Субчик вам должен выдать с-фактуру на аванс, который вы можете принять и отразить в книге покупок,а сумму НДС с авансов примите к вычету
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (09.10.2013) |
![]() |
#655 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Возник еще вопросик Подрядчик оплатил нам аванс, который закрылся актом через три дня Счет-фактуру на аванс я выписала. Таким образом, я увидела эту сумму и в книге продаж и, соответственно, в книге покупок Корректно ли это (ведь 5 дней не прошло после оплаты) Или мне нужно удалить эту счет фактуру на аванс? (для удобства мне бы не хотелось исправлять, но не уверена правомерно ли это)
Спасибо. Последний раз редактировалось Лориккк; 17.10.2013 в 14:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#656 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (17.10.2013) |
![]() |
#658 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Лориккк, абсолютно корректно,потому что вообще нужно налоговую базу начислить,а значит ,и счф на аванс выставлять на дату поступления аванса для того чтобы соблюсти норму НК о начислении НДС или на дату отгрузки,или на дату получения аванса,в зависимости от того,что произошло раньше.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Лориккк (17.10.2013) |
![]() |
#659 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
это при условии, что заключен договор и там прописаны условия пердоплаты? Я вообще не понимаю зачем они нужны эти авансовые, если у меня не со всеми поставщиками вообще договор заключен, а тем более там не прописаны условия авансовго платежа, я же все равно эти суммы не смогу принять к вычету?
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (17.10.2013) |
![]() |
#660 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не можете,поэтому поставщики напрасно их вам выдают/выставляют,хотя у себя сформировать их обязаны в любом случае,есть условие о предоплате или нет.Разница в том,что поставщик /продавец обязан начислить НДС на аванс от покупателя при формировании своей налоговой базы,а поставить НДС к вычету покупатель может не всегда ,а только при тех услвиях,о которых вы написали.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (17.10.2013) |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 19:28 |
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 21:44 |
оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 16:08 |
Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 11:01 |
Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 18:36 |