Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Хотя, счёт-фактура на аванс должна выставляться не позднее 5 дней со дня получения аванса... А на конец месяца по остатку аванса никак нельзя? ![]() Последний раз редактировалось Lady Anna; 27.04.2010 в 16:13. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
то что с аванса полученного вы должны выделить НДС и показать его -это точно. значит должны отразить в книге продаж. если после получения аванса в течение 5 дней была отгрузка, то сч-ф на аванс полученный можно не выписывать. если более чем через 5 дней, то нужно выписать сч-ф. покупатель может не пользоваться правом на вычет по авансу выданному, поэтому и не просят сч-ф, а вы обязаны начислить у себя НДС. но если аванс полученный и отгрузка в разных отчетных периодах, даже если между ними менее 5 дней, нужно выделить НДС с аванса и выписать сч-ф.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Прочитала всю тему, остались некоторые вопросы....помогите, пожалуйста....
1) Вот по 3 кварталу, я сошью все счета-фактуры с журналом учета входящих счф, спреплю подписями и печатью организации, при камералке, нужно будет делать копии всех доков, всех счф, журналов, в каком виде мне сделать эти копии? Просто взять мой журнал с оригиналами, наделать копий, и точно так же сшивать эти копии в отдельный журнал для налоговой, и так же скреплять подписями??? В каком виде представить журнал входящих счф, с самими счф, для камеральной проверки в налоговую?????? Точно такой же как у меня, только копию, но так же сшитый и подписанный??? На каждом счф поставить Копичя верна подпись, печать директора??? Поясните пожалуйста..... 2) Если вдруг нужно внести изменения в журнал учета входящих счф, то нужно сделать Дополнительный лист, как мне потом его подшить уже к сшитому журналу??? 3) Такие журналы по всем кварталам, вы как храните??? В отельной папке??? Например с названием "Журналы учета входящих счетов-фактур за 2010 год"???? И в папке 4 журнала да??? Очень хочется получить ответы на эти воппросы, заранее огромнейшее спасибо!! ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Nadjusha,
1. При камералке в уведомлении указывают ккие доументы и каким образом налорганы хотят видеть 3. Это Ваше, субъективное, решение. Кому кк удобно. Я лично каждый журнал храню со своей книгой. -)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Djull, в уведомлении от налоговой что так и будет написано, "просим сшить счета-фактуры что ли??"
![]() Кто уже предоставлял доки к возмещению, в каком виде вы предоставляли журналы учета полученных и выставл счетов-фактур??? Сшивали копии??? Djull, Немного не поняла, каждый журнал со своей книгой??? Т.е. по 3 кварталу например у вас в папке лежит журнал со счетами-фактурами и книга продаж??? На 4 квартал будет другая папка уже??
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
расшейте , подкрепите и сшейте заново. А вообще как говорится в извесно фильме: "Торопиться не надо, даааа..." |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К, спасибо большое!
А еще последний вопросик, журнал полученных счетов-фактур, вместе с счф нужно нумеровать?? А в книге покупок, если я сделаю титульник "Книга покупок", последней страницей книги вложу чистый лист, то мне нумеровать нужно и титульник и саму книгу, и последний чистый лист?? Нумерацию проставлять в нижнем правом углу или без разницы??? ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Если в налоговую то в требовании Вам напишут, если нет , то без разницы. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К, спасибо большое за помощь, вроде все понятно!!
![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
По-моему, так нужно оформлять именно журнал. Причем, титульный лист - личное дело каждого, в принципе, делать его не обязательно. Почитайте "Правила ведения журналов....." (Постановление от 2 дек.2000г. № 914). Там ничего не сказано ни про журнал РЕГИСТРАЦИИ счетов-фактур, ни про титульный лист. Зачем делать лишнюю работу???
I. Ведение журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. 1. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в КОТОРОМ ОНИ ХРАНЯТСЯ, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых ХРАНЯТСЯ ИХ ВТОРЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ. ... 6. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы. II. Ведение покупателем книги покупок. 7. Покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для РЕГИСТРАЦИИ счетов-фактур, высталевнных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость........ ..... 15. Книга покупок должна быть прошнурована, а ее страницы пронумерованы и скреплены печатью. ...и т.д. Это из Постановления № 914 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Нормально.
Страна происхождения указывается, если это не Россия. Цитата:
Да, если это зачет аванса, то организация зачитывает сама свою же счет-фактуру на аванс. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответы!!!
А почему не пишут стоимость продаж без НДС, если известна стоимость с НДС и сумма НДС? В чем смысл? При какие случая так делают?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
У счетов-фактур на полученные от покупателей авансы
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо!!! Буду знать.
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Нашла в отношении книги покупок:
"При регистрации счета-фактуры, полученного от продавца на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в графах 4, 6, 8а и 9а ставятся прочерки. Но у меня в графе 4 нет прочерков. ![]() В графе 6 и 9а все прочерки. В графе 8а частично прочерки.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
The Soloist, я отвечала про книгу продаж.Вот на этот вопрос
Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.10.2010
Адрес: Москва
Возраст: 37
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Ммм.. Ясно.
Про книгу продаж я тоже посмотрела: "При регистрации счета-фактуры, выставленного покупателю на полученную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в графах 5а и 6а ставятся прочерки". И у меня там все в порядке, прочерки в 5а и в 6а. А в книге покупок есть прочерки именно в графе 8а, при том, что графа 4 заполнена, когда происходит зачет НДС с аванса... Ох... А еще заметила, что есть строчка, где с минусом числа! ![]() Написано в графе 2: "Восстановление НДС". С минусом тоже заполняют? ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
книги покупок и продаж, счета-фактуры |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 08:17 |
1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 16:01 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |
книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 10:51 |
Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 13:31 |