Цитата:
Сообщение от sous
и какой же отчет вы сдадите 19 сентября
|
К сведению: Корректировка по декларации НДС проходит за тот период, когда была реализация товара с 0% (срок в сентябре оканчивается, т. е . реализация была примерно 19 марта), т.е придется корректировать декларацию по НДС за 1 квартал, и на основании ее уплатить НДС (начисленный на поставку-минус уплаченный при приобретении) А уже, если собран полный пакет документов, подавать на возмещение за 3 квартал ( по закону в течении 3 лет, пока что ) Раздел 4 по уплаченному НДС заполняется графа 4 соответствующего раздела.