15.11.2013, 12:25
|
#1
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 108
Спасибо: 0
|
Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna
Если есть счет, клиент его оплатил, но товар ему не отгрузили, так как его у вас пока нет, нет товара, нет и накладной на отгрузку, накладная на отгрузку будет тогда, когда у вас будет приход товара, а сейчас получается, что это предоплата, а на предоплату нужно выписать авансовый с/фактуру, датой оплаты, тогда у вас сумма НДС отразится на счете 76.АВ. Счет фактуру на аванс нужно сделать в Книга продаж - с/ф выданные, создаете с/ф и там выбираете не реализацию, а аванс, здесь же выбираете на основании чего : поступление на р/счет или что-то в этом роде, сейчас проги нет под рукой как там правильно называется, но выбрать нужно данные из выписки банка.
|
Подскажите, а счет-фактуру на аванс можно выставлять на полную сумму как по счету или надо на сумму-предоплату? А можно без авансового счет-фактуры обойтись? просто выписывать сразу счет-фактуру на полную сумму?
|
|
|